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審計科半年工作總結

時間:2024-12-06 23:53:27 工作總結 我要投稿
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審計科半年工作總結

  總結是指社會團體、企業單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析,得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料,它是增長才干的一種好辦法,為此我們要做好回顧,寫好總結。那么你真的懂得怎么寫總結嗎?下面是小編收集整理的審計科半年工作總結,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

審計科半年工作總結

審計科半年工作總結1

  規范管理扎實工作半年來,我們在局黨委的領導下,緊緊圍繞如何又好又快地完成今年全市廣播電視工作的目標任務,積極進取、扎實工作, 成效顯著。現將上半年工作總結

  一、以人為本抓管理,夯實基礎促工作。

  1、明確分工,落實工作責任制。

  為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務,我們對科室人員進行了明確分工,落實工作責任制,實施百分考核,以制度凝聚人心,形成合力,激勵和鞭策科室成員想干事、能干事、干成事、干大事;目標任務的分解,明確的分工,從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎。

  2、堅持學習,不斷提高工作能力。

  堅持正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式,組織科室人員學習政治理論知識和財經專業知識,樹立終身學習的理念,營造【 歡迎您!】 濃厚的學習氛圍,努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的.學習型科室。不斷吸收新知識,與時俱進,適應工作需要,提升整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人,踏實工作、加強品性修養,做一個高尚而有品位的人,樹立廣電人的良好形象。

  二、圍繞目標抓落實,扎實工作出成效。

  1、上半年財務收支情況

  全系統實現收入2801.59萬元,占年度預算58.03%,比上年增長12.15%;其中:局臺收入966.39萬元,占年度預算54.6%,比上年增長18.19%;廣電站收入1835.2萬元,占年度調整預算的60.6%,比去年同期增加9.26%。

  全系統實現支出2366.69萬元,占年度預算的58.67%,比上年同期增長11.87%;其中:局臺支出947.22萬元,占年度預算55.96%,比上年同期上升13.88%;廣電站支出1419.47萬元,占年度預算54.6%,比上年同期下降9.64%;

  2、以農村廣播電視事業10件實事為抓手,規范廣電站財務管理。

  一是多著并舉規范財務管理,年初重新修訂了廣播電視站財務管理規定,為規范廣電站財務管理提供了制度保證。通過年終考核、“進組入戶”過堂督查逐站點評財務管理中的優缺點,有力地促進了廣電站財務管理水平上臺階,不少站制訂了增收節支措施,事業發展與經濟效益并重的理念大大增強。從今年1月份起全面實施廣電站人員醫療保險,解決了廣電站人員醫藥費報支苦樂不均、規范了支出標準,調動了人員工作積極性。

  二是組織債務清理、壓縮債務。4月份制定落實了廣電站清理減債方案、5至6月逐站進行資產核實、往來款項全面清理,基本理清了全市廣電站的家底,規范了借款檔案。

  三是加強結報員隊伍建設,組織結報員進行了微機應用技能培訓及相關業務知識培訓,提高了結報員辦公室自動化應用能力,提高了工作效力。根據工作需要調整了大營、安豐等站結報員。

  四是在加強規劃管理方面配合事業科對廣電站的網絡規劃、實施的預算、決算進行全程跟蹤,做好服務和監督,確保網絡建設與經濟效益的同步。陳堡、戴南、張郭、唐劉等站上半年做到每發展一個村組,投入回收率都不低于100%。

  3、服務大局規范管理,局機關財務管理上臺階

  一是合理調度資金,保證全局事業發展需要。根據年度預算和局事業發展需要,及時調度資金,保證了廣電站年終考核獎勵兌現、保證了全局人員省標工資調整到位、保證了1550工程和城網改造器材采購等資金供應。

  二是做好服務理好財。認真做好廣告、宣傳、網絡等創收部門的收款結報工作,保證收入及時入賬;根據需要及時組織好工程、器材政府采購的報批工作,保證了事業需要;

  對局固定資產進行了核查登記,對全局往來款進行了清查,完善了固定資產臺賬,為下一步全面資產清查開好了頭。修訂完善了《經費支出和報銷審批程序》和《基建、裝修、網絡工程、設備器材的管理規定》,規范了支出標準和審批制度,提高了資金使用效益。

  三是全面實施電算化,提高工作效力。今年對局機關、經營科兩套賬全部實現了會計電算化,規范了管理,提高了工作效力,有線電視器材供應的核算工作前進了一大步。

  四是積極整理會計檔案,規范會計檔案管理。我們克服人手少、時間緊、任務重的困難,組織全科室人員對1992年以來的會計檔案進行整理歸檔,經過一個月的努力,完成了冊會計檔案歸檔工作。

  三、下半年工作打算。

  1、以資產清查為抓手,核清家底。根據市政府的部署,在10月底前對局機關、廣電站的資產進行全面清查,逐一登記,確保賬賬相符、賬實相符,核清全系統資產家底。

  2、實施廣電站人員養老保險。在調研的基礎上,制定

  養老保險方案,確保年內實施,解決老有所養問題。

  3、科學分類穩妥處理局與廣電站往來款。對有線電視聯網費、廣電站借局往來、廣電站呆滯賬款進行分類處理。

  4、對廣電站進行半年經濟效益分析,促財務管理與經濟效益與事業發展的統一。

  5、完成市局交辦的其他中心工作。

  廣播電視局財務審計科

審計科半年工作總結2

  一、收入:

  主營業務收入1—5月份2334萬元,與去年同期的2120萬元比較增加了214萬元,增幅6。83%;快客公司因增加了大荊至杭州線和樂清至寧波線,收入467萬元,比上年同期的388萬元增加79萬元,增幅9。97%;中巴公司收入366萬元,同比327萬元增加39萬元增11。93%;大荊中巴收入88萬元,同比75萬元增加13萬元,增幅17。33%。其他為業務收入103萬元,同比97萬元,增加收入6萬元,增幅39。02%;修理收入46萬元,同比57萬元,減少收入11萬元,下降19。30%。預計上半年主營業務收入2460萬元,比上年同期的2434萬元增長8。46%,略低于馬總在五屆職代會上要XX年營收增長9%的'計劃。

  二、管理費用:

  總公司管理費用支出1—5月份帳面308萬元,同比382萬元減少支出74萬元。但由于今年實際支付工資173。3萬元,進入費用帳只有116。7萬元,上年同期卻相反,實際支付工資158。8萬元,進入費用帳面215。8萬元。按可比口徑計算今年比上年同期(364。6—325)多支出40萬元。管理費用比上年增加的項目有:折舊費42萬元,同比30萬元,增加12萬元,主要是雁蕩車站和電腦聯網售票系數資產增加;公務車費用20。6萬元,同比4。2萬元,增加16萬元,主要是二年共管站務費13萬元在內;購置費3。6萬元,同比1。6萬元,增加2萬元;印刷費比上年同期增加3。8萬元,電腦票印刷成本提高;通訊費13。2萬元,實際支付3。8萬元,同比3。5萬元,增加0。3萬元;廣告費1。3萬元,同比0。2萬元,增加1。1萬元。比上年同期減少支出的項目有;差旅費2。5萬元,同比4。1萬元,減少1。6萬元;水電費-1。3萬元,同比2。2萬元,減少3。5萬元;招待費6。8萬元,同比15。4萬元,減少8。6萬元。另外支付養老統籌金32。6萬元,醫療保險金25。6萬元,待業保險5萬元,住房公積金8。4萬元,合計71。6萬元,下屬公司上繳各種基金55。4萬元;預計上半年管理費用支出410萬元,比上年同期418萬元下降8萬元,下降幅度1。95%,占上年全年798萬元的51。37%。

  三、利潤:

  1—5月份帳面利潤虧損58萬元,上年同期盈利70萬元,比上年減少128萬元,按可比口徑計算,上年同期帳面有站務公司利潤76萬元,而今年站務公司利潤已高整為零,剔除該因素,今年1—5月份比上年同期減少52萬元。今年利潤減少的原因主要是受“非典”和寧波快客營運的影響,而使快客公司利潤比上年下降75。3萬元。快客1—5月份利潤虧損17。6萬元,上年同期盈利57。7萬元,相差75。3萬元,其中杭州線路當年主營業務利潤33萬元,比上年同期76。7萬元,減少43。7萬元,寧波線當年虧損29萬元,上年未營運。1—5月份其他公司盈利情況:客運公司利潤74。6萬元,同比66。9萬元,增加7。7萬元,增長11。51%;中巴公司利潤52。5萬元,同比47。9萬元,增加4。6萬元,增長9。60%;大荊中巴公司利潤18。6萬元,同比16。7萬元,增加1。9萬元,增長11。38%;貨運公司利潤1。4萬元,同比5萬元,減少3。6萬元,下降72%。1—5月份總公司管理費用支出扣除其他業務利潤等凈支出187。7萬元,比上年同期的200。8萬元,減少支出13。1萬元。管理費用支出已在前面分析過,影響總公司收支的還有:其他業務利潤(房租場地)53。6萬元,比上年同期33。5萬元增加20萬元;投資收益32。9萬元,比上年同期111。5萬元減少78。6萬元;營業外收入27。3萬元,同比12。6萬元,增加14。7萬元。6月份總公司要支付退離休人員醫療保險40萬元,快客公司可能虧損20萬元,按協議站務公司要補虧15萬元,快速公司利潤約有100萬元可入帳,上半年預計虧損40萬元。

審計科半年工作總結3

  市縣兩級審計機關認真貫徹全國全省全市審計工作會議精神,圍繞黨委、政府工作中心和上級審計機關工作部署,立足五個x建設,依法履職,加強審計監督,推動我市xxxx年項目攻堅年活動有效落實,服務發展,服務民生,取得扎實成效。

  一、基本情況

  上半年,全市審計機關共完成審計(調查)項目xxx個,其中審計xxx個,專項審計調查xx個;對xx位領導干部開展任期經濟責任審計,其中任中審計x人。共查出違規金額xxxxx萬元,管理不規范金額xxxxxx萬元;處理應上交財政xxxxx萬元,應減少財政撥款或補貼xx萬元,應歸還原渠道資金xxxx萬元,應繳納其他資金xxxx萬元,應調賬處理金額xxxxx萬元;審計期間已整改金額xxxxx萬元,挽回(避免)損失xxx萬元,核減投資額xxx萬元;出具審計報告和報送審計調查報告xxx篇,提出審計建議xxx條。

  二、做法和成效

  (一)協同協作,確保同級審聯審項目高效完成。在省廳的統一部署安排下,我們充分利用上下聯審的資源優勢,進一步樹立財政審計大格局理念,發揮省市縣三級聯動一盤棋功效,高效完成了預算執行情況及決算草案、加快產業轉型升級資金使用績效、支持現代農業發展資金使用績效、財政事權和支出責任劃分、地稅部門稅收征管和優惠政策執行情況審計等x個方面內容的審計,三級協同協作,大力推進大數據審計,致力于護航財政改革,進一步提高工作效率。為確保省廳聯審目標實現,我們在組織形式和分工上,進一步細化方案,明確科室責任和分工,嚴格把控各時間節點、進度要求,倒計時安排現場審計、審理安排及提交報告的時間,環環緊扣,提高工作效率,所有聯審項目均在省廳要求時限內按時提交報告和報表,確保全省審計目標實現。全市審計機關共完成預算執行審計(調查)單位xx個,延伸審計單位xxx個,查出問題金額xxxxxx萬元。按時完成同級審任務并提交兩個報告,審計成果得到市縣人大、政府的高度肯定和批示。

  (二)關注重點,統籌優化審計資源配置。兩級審計機關進一步加大依法審計力度,突出對重點領域、關鍵環節的審計力度。一是明確重點,合理統籌。持續開展政策跟蹤審計,不斷深化財政審計,加強經濟責任審計,大力推進民生審計,通過橫向抓行業、縱向抓專項,點、線、面相結合,更好地實現審計全覆蓋要求,在充分考慮審計資源的狀況上,合理統籌推進審計工作。今年市局統一組織審計項目xx項,全市共計xxx個。二是積極創新,強化整合。市縣兩級審計機關積極探索運用一次進點、協同審計、成果共用、分別報告等組織方式,創新方式方法,市本級開展經濟責任審計的單位均同步開展預算執行審計,實現一審多果、一果多用、項目互補,成果共享。三是科學管理,提高效率。市縣兩級審計機關制定措施,嚴格把控審計現場,落實分工和責任,加強進度控制,提高審計工作效率。市局制定了《xxxx年審計項目責任分工及進度計劃表》、《xxxx年審計人員項目安排表》、《xxxx年度市本級審計項目人員及時間安排表》等,進一步明確審計時序進度和責任分工,盡力剪短現場審計時間,著力提高現場審計效率,加強審計資料整合和審計分析,并每月收集審計項目執行進度表,實時關注審計項目進度情況,確保全年項目按序時進度完成。截止x月底,市本級已完成審計項目xx個,占xx.xx%;全市完成項目xxx個,占全年任務xxx個的xx.xx%。

  (三)注重成果,努力提升審計成效。為提升審計成效,嚴格實行審計成果三個一制度,要求每個行業、系統或專項審計項目均要求提交x-x篇信息、一篇專題分析和一篇專題報告,并將項目及三個一完成情況做為年終評先評優的重要依據。截止x月底,市本級上報信息xxx條,被市委、市政府采用xx篇次,有x篇信息被審計署網站采用,被《中國審計報》和《中國審計》雜志各采用x篇。向市政府提交x篇審計要情專報并被市領導批示。全市完成的xxx個項目共出具審計報告和專項審計調查報告xxx篇,提出建議xxx條,被采納審計建議xxx條;提交審計信息xxx篇,其中被批示、采用審計信息xxx篇次;完成審計專題分析xx篇,其中,市本級xx篇。

  (四)狠抓整改,加大審計整改督促落實力度。注重審計整改,把審計整改工作納入同級審方案和年度計劃中加以落實,建立審計發現問題整改臺賬,一方面加x級審發現問題的整改和問責,今年同級審報告在保持原有附件基礎上,按市人大要求增加了審計發現問題清單,使同級審成果更加直觀,更加有利于推動整改。另一方面是嚴格執行審計發現問題掛銷號清單制度,對上一年度開展的審計項目整改情況進行銷號管理,逐一對清單銷號,督促xxx條發現問題落實整改,已整改xxx條,整改率xx.x%;落實整改問題金額xxxxxx.x萬元,整改率xx.x%;促進相關部門完善規章,推動盤活存量資金x.xx億元,促進項目加快進度、資金到位和簡政放權的落實,極大提升審計成效。整改情況及時予以網上公告,增加工作透明度。對整改不及時、不到位的,形成專題報告上報市政府,由市政府督促問責,確保審計成果得以轉化,維護審計權威。

  三、存在的主要問題

  (一)審計力量有待加強

  近年審計任務越來越重,審計人員又相對不足,上半年雖然同級審項目采取省、市、縣三級聯動方式開展,有助于發揮審計監督的最大合力,促進審計項目統籌、人員合理分配利用和資源共享,但也同時突顯了基層力量不足帶來的問題,審計重點和審計目標難以實現。同時,省市臨時抽調審計人員參加巡視巡察工作、查辦案件及配合開展審計和相關檢查等工作,導致審計組工作推進困難,項目進度受影響。

  (二)審計人員綜合能力有待提高

  新形勢下的大數據審計,計算機審計的應用能力越來越重要,而目前基層審計人員結構相對單一、年齡老化占比較大,資深審計人員審計經驗豐富但還不能完全適應新形勢下計算機審計發展的需要,年輕審計人員具有較高計算機應用能力但審計經驗相對缺乏,新形勢下審計人員的綜合素質有待進一步提高。

  (三)審計作用有待進一步發揮

  現階段審計項目完成進度比較好,但仍存在一些問題如:審計重點不夠突出,審計分析不夠深入,審計作用未充分發揮,績效審計、自然資源審計和部門決算草案審簽等工作領域的探索需要進一步加深,審計質量需進一步加強,審計成果的運用需進一步提高。

  四、下半年工作安排

  (一)整合審計資源,確保年度各項審計任務圓滿完成

  根據上級審計機關和市委、市政府要求,嚴格按照審計工作計劃實施審計,統籌安排審計力量,把好審計時間關,繼續按上級布署做好國家重大政策措施落實情況跟蹤審計和精準扶貧專項審計,市本級擬開展領導干部自然資源離任審計試點、市屬國企三重一大制度執行情況審計調查、支持x發展資金和項目跟蹤審計等,確保按時保質保量完成全年審計任務。

  (二)加強學習培訓,提高審計人員綜合能力

  開展各種形式的業務學習和培訓,積極推送審計人員參加計算機審計培訓,增強審計干部職工自覺學習、修身自律、奉獻進取的能力,推進和深化導師帶徒方式,把資深審計人員豐富的`審計經驗和年輕審計人員較高的計算機審計應用結合起來,積極探索新的審計內容、方法和標準,不斷提高審計人員綜合能力,提高審計工作的質量和成效。

  (三)提高審計成效,保證項目完成質量

  抓緊、抓實、抓好已實施項目的結案和新開展項目的實施工作,推進和落實AO與OA交互工作,加大數據分析力度,提高審計工作質量。進一步抓好同級審發現問題的整改落實工作,在規定期限內將審計查出問題整改落實到位,切實糾正違法違規問題,并按時向市政府和市人大常委會報告。同時加強審計信息工作和審計成果運用,歸納、總結審計查出問題,積極向上級反映,為市委、市政府提供更多有益的決策參考。

審計科半年工作總結4

  今年以來,資產審計科按照“有計劃、有步驟、有重點”的工作思路,重點做好股份公司及區屬國有企業的年度財務收支審計。上半年資產審計科已出具審計報告兩份,已提交審計報告(征求意見稿)兩份,已發出審計通知書兩份。

  資產審計科上半年開展的主要工作如下:

  (一)將股份公司20xx年度財務收支審計作為科室年度審計重點。

  資產審計科將股份公司年度財務收支審計作為年度工作重點,并從加強審前調查了解、全面開展審計、加強對股份公司存在問題的總結以及嚴格審計問題的整改落實等方面細化了工作目標和進度安排。上半年,資產審計科已完成田心股份公司的20xx年度財務收支審計,已發出大望股份公司的審計報告(征求意見稿)。通過審計促使股份公司加強經濟活動管理,提高財務管理水平。

  另外,資產審計科在我局與區財政局(集資辦)聯合聘請的'會計師事務所對區31家股份公司的20xx年度財務收支審計工作中,密切關注聘請的會計師事務所審計進度,督促審計人員嚴格審計,該項目已于5月底已完成。

  (二)區屬國有企業審計情況。

  上半年,資產審計科對**區投資管理公司下屬企業**市**工業有限公司以及**區投資管理公司20xx年12月重新收回股權的****實業股份有限公司(含四個下屬企業)進行了審計,其中已對**市**工業有限公司20xx年度財務收支情況審計出具了審計報告,****實業股份有限公司20xx年度財務收支情況審計已發出審計報告(征求意見稿)。通過審計查清區屬國有企業資產負債、20xx年度收入支出以及物業出租等情況,促進區屬國有企業規范財務管理。

  (三)政府督辦件的完成情況。

  20xx年度資產審計科共有三個政府督辦事項:

  1、加強股份公司監督管理督辦事項,共提交三份督辦事項完成情況說明,目前該督辦事項已完結;

  2、**區20xx年重要工作督辦事項,已提交第一季度督辦事項完成情況說明;

  3、**區20xx年度基層治理任務分工督辦事項,已提交第一季度督辦事項完成情況說明。

  (四)審計中注重廉潔審計、規范審計。

  資產審計科審計人員在抓好審計業務工作的同時,始終把黨風廉政建設擺在突出位置,在審計中恪守職業道德,增強審計服務意識,提高工作效率,發揮好審計監督和服務職能。

審計科半年工作總結5

  20xx年度上半年,我局的內部審計工作在局領導的重視關懷和大力支持下,緊密圍繞全局中心工作,確立了“管理+效益+服務”的內審工作理念,加大審計力度,實現“寓監督于服務”的和諧審計。

  上半年,審計科在時間緊、任務重、人員少的情況下,獨立實施財務收支審計四次,開展專題項目審計四次,配合政府審計部門專項工程審計八次,出據審計報告五份,提出了《關于對各直屬局強化內部監督和風險控制的幾點意見》的工作方案,及時為各層面管理者經營決策提供了可靠的依據。下面,匯報審計科上半年來圍繞全局工作重心開展的幾項具體工作:

  一、參加專業培訓,增長業務素質,提升工作能力。

  審計工作的專業性決定了從業人員必須要具備一定水平的專業知識技能,才能確保高質量的完成審計任務。專業技能知識的學習培訓,是開展好內審工作的必要保證。今年2月14日,我科室派出兩人次參加由國家電網公司審計部主辦的為期十天的高級審計人員培訓班。培訓中了解了國家最新的財務政策和制度;學習了現階段電力行業內審工作最具代表性的審計技術;見識了審計軟件的開發應用成果。此次培訓,極大豐富并積累了審計人員的理論知識和實戰經驗,提升了工作能力,開拓了工作思路和方向,對于現實工作具有鮮明的指導意義并為20xx年度農電系統內審工作的開展奠定了良好的基礎。

  二、配合政府審計,協調內外關系,維護企業利益。

  20xx年以來,XX市審計局繼續開展對農電系統第三期城網建設與改造工程的竣工決算審計。配合政府審計機關開展專項工程審計,依然是我們20xx年上半年的重要工作。鑒于該項工作的.延續性,我們在今年的工作中,吸取了上年度的工作經驗和教訓。第一,審前細致嚴格的做好自查自糾工作。在政府審計進點前,多次到被審計單位開展審前自查,針對以往審計發現的問題,逐一對照重點排查,最大限度的糾正和減少存在問題。第二,積極主動地做好審計中的配合服務工作。政府審計過程中,我們面對工程項目多工作量大、竣工決算時間緊迫,不測因素仍存在等諸多實際情況,主動積極與審計人員保持溝通,消除審計單位對被審計單位意識中的職業慣性思維和個人情緒色彩,對審計中提出的問題予以合情合理的解釋,及時掌握審計現場發現的各種變更和其他各種情況,爭取審計過程中查出的問題在審計認證之前予以糾正。第三,協調內外關系,力爭取得滿意的審計結果。為了維護縣局企業利益,現場查證過程結束后,代表被審計單位數次與政府審計部門交換審計意見。對于涉及農網政策性問題,陳述理由,堅持原則,據理力爭,努力取得政府審計部門的認同。經過我們的一系列工作和努力,農電系統各直屬分局在該項目的政府審計中均取得了較為理想的審計結果,我們的工作同時受到了政府審計機關的理解和各直屬局的好評。

  三、召開系統會議,創建工作理論,明確中心工作

  20xx年4月28日,審計科組織各直屬分局審計專責人召開20xx年度的內審工作會議,對系統整體內審工作做以規劃部署,提出了“管理+效益+服務”的和諧審計的工作理念,用以指導農電系統內部審計實踐工作的開展。

  此次會議,通過提倡“和諧審計”的工作理論,更新了審計人員的工作意識,為全系統內審中心工作指引了方向,更好地指導全系統內審人員開展審計項目,為企業自身完善服務,為領導決策服務。通過依法審計、人性化審計、服務性審計促使企業有序發展、規范經營,不斷提升管理水平增進經濟效益。

  四、強化內部監督,增強風險控制,出臺工作方案

  我們總結20xx年度對各直屬分局開展審計項目中暴露出的各種問題,向局領導班子提交了《關于對各直屬局強化內部監督和風險控制的幾點意見》的工作方案,從審計工作的角度提出了加強農電系統財務管理的十四條建議。特別是涉及到對外投資、對外拆借資金、對外捐贈、行政處罰、應收債權等類型的經濟業務都在該方案中拿出了具體的審計意見,目的使市局對于各直屬局財務管理具有可控性和可操作性,各直屬分局的經濟行為受到較強的約束性。

  五、搞好常規審計,配合中心工作,服務縣局企業。

  我們把常規的財務收支審計工作放在開展各項內部審計工作的首位。20xx年度,根據年度工作計劃安排,為配合全系統“爭創一流”的中心工作,分別對XX、XX、XX、XX四個縣局開展了財務收支審計。今年的財務收支審計工作特點是:第一,橫向加寬審計范圍,縱向加深審計層次。往年的常規審計通常針對供電主業而忽視了對多經部門和其他項目的審計。今年我們把審計范圍擴大到全部有資金核算的單位和專項資金賬戶,審計范圍囊括了多種經營業及其所屬的各個企業攤點,低壓維管費專項資金以及單獨收取的農電管理費專項資金。在擴大審計范圍的同時也不斷挖掘審計深度,遵循“查不清楚不放過”的宗旨,個別業務追溯源頭,透過賬面現象分析業務本質。第二,嚴格追究“屢審屢犯”的問題,杜絕“審而不計”的現象。在被審計單位,始終存在一些“屢審屢犯”的問題,沒有得到有效地解決。我們在今年的工作中格外注意了對這類問題的整改并提出今后將以崗位問責的方式追查“屢審屢犯”的根源。

  另外,審計工作往往容易產生“審而不計”的現象,重查找,輕整改,形成了審計過后“一了百了”的情況。我們在今年的審計項目中,采用先整改再下達審計報告的工作方法,有效杜絕了審而不計的現象發生。具體做法就是在現場審計查證結束后初步與被審計單位交換意見,要求被審計單位在規定期限內糾正問題,提交整改報告,最終我們再向被審計單位下達正式的審計報告。

  時間在我們緊張而忙碌的工作中匆匆而過,作為企業的“經濟衛士”我們深感責任重大,工作的同時也暴露出存在問題和面臨的困難:

  1、審計項目多、人員少、時間短,風險高;

  2、審計人員專業知識距勝任工作的要求尚有差距,對外協調能力和解決問題的能力低;

  3、審計工作條件有待改善,目前我系統目前尚無審計專業軟件,審計辦公設備亦不能滿足工作需要。

  20xx年6月22日

審計科半年工作總結6

  轉眼又過去了半年,上半年來審計部根據服務責任目標要求,積極探索和改進審計工作,較好的完成了各項審計任務,現將上半年的審計工作總結如下:

  一、監督、服務職能的加強

  今年上半年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持,明確審計部宗旨是:“監督服務,查錯糾弊,促進管理。”審計部根據集團經營管理情況制定了審計工作計劃,確定監督重點,審計范圍,逐步完善了工作制度,審計工作逐步走向正規化、監督服務職能得到了進一步的加強,充分發揮審計部在公司管理中的作用。

  二、監督、服務工作的成效

  工程割算、結算方面:主要是對上報工程的內容范圍,工程量計算和套項是否合理進行審查,必要時審計人員與相關工程管理人員進行現場調查、研究,盡量做到公平、公正,從上半年工作來看,有以下問題,資料自控性不強,內容不完善,有的簽證只有數量,沒有工程內容,更無附圖,隱蔽工程的'實際情況也無從核實,單從資料來看反映不出具體的真實內容。再就是簽字手續不全,重復割算,簽字單中自填人工、材料、機械費價格,甚至是資料內容根本就與圖紙或與實際做法不符。

  定價及合同簽訂方面:審計人員根據各工程的不同特點,采取網上查詢、市場調查比較等客觀公正準確核價,合同簽訂前嚴格核實工程概況和結算標準條款,做好事前管控,這方面主要存在核價內容不清,做法不標準,合同簽定滯后,先開工后簽合同,各相關人員簽字不及時造成合同下發遲緩等。

  專項審計方面:上半年審計部專項審計工作任務較多,工作繁重,在專項審計工作中,審計部首先摸清前期結算進展情況,存在的問題和爭議,安排專職人員根據原始基礎資料做出準確的結算,并多次到上級主管部門克難攻關,查找法律依據,加班加點,查找資料,書面上報“意見書”給專業主管部門駁斥有關單位的不公正資料,組織人員及時跟進,掌握情況后,加班加點出具準確數據。

  三、加強管理,為審計工作打好基礎

  審計工作任務多、涉及面廣,人員相對較少,審計質量的好壞,很大程度上取決于審計人員的專業素質,為了進一步提高審計人員的專業素質和管理能力,我們在平時的工作中,除了要求每人做好基本工作外,還要學習其他專業知識,如精通土建專業的要掌握安裝知識,做安裝的要掌握土建等,使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少、任務重,平時一人干多項或多種工作,穿插配合進行,工作量很大,加班加點是經常的事。

  總之,在今后的日子里,審計部在公司領導的重視和支持下,內部審計工作一定本著“監督服務、查錯糾弊、促進管理”的宗旨,加強內部審計專業培訓、提高專業水平,不斷改進工作方法,進一步提高監督與服務并重的理念,堅持實事求是,客觀公正的工作態度,更加努力的把工作做細、做好。

審計科半年工作總結7

  20xx年上半年里,我院在縣委、政府和衛生主管部門的領導下,深入落實科學發展觀,不斷優化服務質量,認真開展“公立醫院改革試點”工作,全力推進業務新區建設,圓滿完成了上半年各項工作目標任務,為迎接“二甲”醫院等級復評進行了積極準備。

  一、主要任務目標完成情況

  1、診治門診病員127745人次,收治住院病員7812人次,完成大中型手術2141臺次,急診8436人次。

  2、治愈好轉率91.8%,危重病人搶救成活率80.8%,門診與出院診斷符合率97.5%,入院與出院診斷符合率99.7%,出院者平均住院日8.7天,病床使用率105.7%,病床周轉次數19.7。

  3、實現業務總收入4130萬元,比去年同期增加550萬元,上升15.53%;總支出4010萬元;固定資產總額4156萬元。門診人均費用109.72元,住院人均費用3486.90元,每床日收費431.08元。

  二、爭先創優

  醫院獲縣委、縣政府授予《“相如長歌”參演首屆中國國際文化旅游藝術節演職人員組織獎》,南充市食品藥品監管局授予《20xx年度藥品不良反應(adr)監測工作先進單位》、縣人社局授予《20xx年度醫療保險管理服務工作先進單位》等榮譽。婦產1科、ct室分別獲病員贈送錦旗感謝。

  職工個人獲縣級以上表彰6人次,其中獲三軍大一附院《20xx年度優秀進修生》1人、縣委、縣政府《20xx年度宣傳工作先進個人》1人、縣委《20xx年度工會工作先進個人》1人、南充市食品藥品監管局《20xx~20xx年度全市adr監測工作先進個人》1人、縣人社局《20xx年度醫療保險管理服務工作先進工作者》2人。

  三、人才隊伍建設

  全院職工總數533人,其中在職職工353人(含在崗正式職工335人、三產業1人、病休2人、離崗待退15人、離退休138人。全院上班職工380人(含臨聘人員42人、退休返聘3人)。

  在職在崗職工中有各類專業技術人員308人,其中正高7人、副高21人、中級97人、初級153人(師121人、士32人)、待聘專業技術職稱的新職工30人。

  已選派3名專業技術人員在上級醫院進修,外出短訓或參加學術會17人次,請上級專家教授來院會診或講學、指導7次,開展遠程醫學教育授課3次。

  經過在職學習,2名職工取得大專學歷。

  公開補充招聘20xx屆本科醫學生5名。

  四、科研教學

  在國家正規醫學期刊發表學術文章5篇。

  帶教醫學院校和職業技術學院的醫學專業實習人員78人,接收鄉醫培訓及進修等6人。

  五、基本建設

  購置了高檔全身數字化彩色多普勒超聲診斷儀、檢驗科信息管理(lis)系統、數字式六道心電圖機、頸腰椎牽引床、無油壓縮機,簽訂螺旋ct機保修合同3年、電梯維保合同1年,安裝了院內重點部位安保監控攝像系統,投入317萬余元。正在對老區住院樓各病區(科)治療室進行維修改造,以應對“二甲”復評要求。

  六、業務建設

  不斷規范衛技人員執業行為,確保依法執業落到實處。積極試行“臨床路徑管理”,制訂了《臨床路徑實施方案》和《臨床路徑質量監控制度》,各專業提出了進入臨床路徑管理的病種名單,明確了責任和保障措施加以推進。

  嚴格督查考核“三級查房”、“專科專治”、“疑難危重病人會診討論”等質量重點,堅持開展“病歷質量月活動”,按“二甲”醫院規定比例配備使用國家基本藥物,嚴格監控抗菌藥物分級管理制度執行、病員藥品費用占醫療費用的比例等關鍵環節,抓“合理檢查、合理治療、合理用藥”的常態運行,落實獎懲到位,促進質量管理不斷硬化。

  七、醫院管理和改革

  以迎接“二甲”醫院復評為契機,院領導、職能部門和各科室對照學習新的《四川省綜合醫院評審標準》,認真自查、找漏補缺、增添措施、完善軟件記錄,要求凡是不屬于現實客觀條件限制、可以爭取達標的`項目,必須每分必爭,在全院職工中形成了統一的思想和扎實的行動。

  貫徹衛生部關于開展“三好一滿意(即服務好、質量好、醫德好,群眾滿意)”的活動,持續開展“治理醫藥購銷領域商業賄賂專項活動”,堅持實行“二甲”醫院只執行“二乙”收費標準等惠民措施,繼續為緩解人民群眾看病貴做實事。

  穩步推進事業單位人事聘用制管理和崗位設置管理,制訂了《崗位設置方案》報人事部門核準后,多方征求意見形成《崗位設置實施方案》并經公示和職代會審議通過,現正制訂《競聘上崗和崗位聘任實施方案》,力爭在7月基本完成崗位設置工作,8~9月正式予以實施,力爭9月底完成此項工作。

  啟動公立醫院改革試點工作:認真實施我院承擔的基層首診和上下級醫療機構雙向轉診、預約掛號服務等;積極開展藥品“開零”服務、同級醫院檢查結果科學互認及上級醫療機構檢查結果科學認可等,研究探索按病種付費、逐步實現藥品零差率銷售等改革。

  八、關心職工生活,維護職工切身利益

  協調落實了全院正式退休職工每月700元的生活補助問題;醫院自行發放了長期病休和未在崗的離崗待退職工每月700元的生活補助費;上報調整了職工夜班補助費標準,聘任初級職稱28人,計發在職在崗職工20xx年終考核合格一次性獎勵工資,辦理護齡津貼始發及調標22人。評發了上一年度經濟困難職工的生活補助。在元旦、春節、三八、五一、端午、五四、五一二、六一等節日分別慰問了職工和相關群體。對生病住院的職工及時進行了慰問。

  九、公益活動

  組織醫務人員上街開展學雷鋒、樹新風,“蓬安縣第十五屆科技之春宣傳月”活動,派出醫護人員和救護車為“蓬安縣第十屆桃花藝術節”醫療救護、高考和重大活動服務,抽派職工參與排練演出等其它指令性任務。

  認真落實省衛生廳關于對口支援下級醫院和落后地區鄉鎮醫院的部署,20xx年6月1日起已開始對口支援南燕、高廟、茶亭三個鄉鎮衛生院工作,在接到對口支援涼山州越西縣順河、下普雄、新民3個鄉鎮中心衛生院的通知后,主動聯系、及時前往該縣衛生局,簽訂了對口支援協議書,開展了巡回醫療,落實了派遣中級衛生專業技術人員進行為期半年的業務工作帶教指導、免費接收其急需專業人員進修培訓和提供技術與管理咨詢的相關事宜。

  十、業務新區建設

  住院樓建設項目已完成土建工程的主體施工、電梯項目招標,正在進行外墻裝飾,其“二裝”工程正在招標準備中。

  二、三期工程(門診樓、急診部、醫技樓、保障系統、輔助用房等)建設項目已完成全部圖紙設計以及審圖、預算、財政評審、招標等工作,七月五日施工及其監理的招投標開標,力爭8月上旬正式開工建設。

審計科半年工作總結8

  一、收入:

  主營業務收入1―5月份2334萬元,與去年同期的2120萬元比較增加了214萬元,增幅6.83;快客公司因增加了大荊至杭州線和樂清至寧波線,收入467萬元,比上年同期的388萬元增加79萬元,增幅9.97;中巴公司收入366萬元,同比327萬元增加39萬元增11.93;大荊中巴收入88萬元,同比75萬元增加13萬元,增幅17.33。其他為業務收入103萬元,同比97萬元,增加收入6萬元,增幅39.02;修理收入46萬元,同比57萬元,減少收入11萬元,下降19.30。預計上半年主營業務收入2460萬元,比上年同期的2434萬元增長8.46,略低于馬總在五屆職代會上要20xx年營收增長9的'計劃。

  二、管理費用:

  總公司管理費用支出1―5月份帳面308萬元,同比382萬元減少支出74萬元。但由于今年實際支付工資173.3萬元,進入費用帳只有116.7萬元,上年同期卻相反,實際支付工資158.8萬元,進入費用帳面215.8萬元。按可比口徑計算今年比上年同期(364.6―325)多支出40萬元。管理費用比上年增加的項目有:折舊費42萬元,同比30萬元,增加12萬元,主要是雁蕩車站和電腦聯網售票系數資產增加;公務車費用20.6萬元,同比4.2萬元,增加16萬元,主要是二年共管站務費13萬元在內;購置費3.6萬元,同比1.6萬元,增加2萬元;印刷費比上年同期增加3.8萬元,電腦票印刷成本提高;通訊費13.2萬元,實際支付3.8萬元,同比3.5萬元,增加0.3萬元;廣告費1.3萬元,同比0.2萬元,增加1.1萬元。比上年同期減少支出的項目有;差旅費2.5萬元,同比4.1萬元,減少1.6萬元;水電費-1.3萬元,同比2.2萬元,減少3.5萬元;招待費6.8萬元,同比15.4萬元,減少8.6萬元。

  另外支付養老統籌金32.6萬元,醫療保險金25.6萬元,待業保險5萬元,住房公積金8.4萬元,合計71.6萬元,下屬公司上繳各種基金55.4萬元;預計上半年管理費用支出410萬元,比上年同期418萬元下降8萬元,下降幅度1.95,占上年全年798萬元的51.37。

  三、利潤:

  1―5月份帳面利潤虧損58萬元,上年同期盈利70萬元,比上年減少128萬元,按可比口徑計算,上年同期帳面有站務公司利潤76萬元,而今年站務公司利潤已高整為零,剔除該因素,今年1―5月份比上年同期減少52萬元。今年利潤減少的原因主要是受“非典”和寧波快客營運的影響,而使快客公司利潤比上年下降75.3萬元。快客1―5月份利潤虧損17.6萬元,上年同期盈利57.7萬元,相差75.3萬元,其中杭州線路當年主營業務利潤33萬元,比上年同期76.7萬元,減少43.7萬元,寧波線當年虧損29萬元,上年未營運。

  1―5月份其他公司盈利情況:客運公司利潤74.6萬元,同比66.9萬元,增加7.7萬元,增長11.51;中巴公司利潤52.5萬元,同比47.9萬元,增加4.6萬元,增長9.60;大荊中巴公司利潤18.6萬元,同比16.7萬元,增加1.9萬元,增長11.38;貨運公司利潤1.4萬元,同比5萬元,減少3.6萬元,下降72。1―5月份總公司管理費用支出扣除其他業務利潤等凈支出187.7萬元,比上年同期的200.8萬元,減少支出13.1萬元。

  管理費用支出已在前面分析過,影響總公司收支的還有:其他業務利潤(房租場地)53.6萬元,比上年同期33.5萬元增加20萬元;投資收益32.9萬元,比上年同期111.5萬元減少78.6萬元;營業外收入27.3萬元,同比12.6萬元,增加14.7萬元。6月份總公司要支付退離休人員醫療保險40萬元,快客公司可能虧損20萬元,按協議站務公司要補虧15萬元,快速公司利潤約有100萬元可入帳,上半年預計虧損40萬元。

審計科半年工作總結9

  一、以人為本抓管理,夯實基礎促工作。

  1、明確分工,落實工作責任制。

  為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務,我們對科室人員進行了明確分工,落實工作責任制,實施百分考核,以制度凝聚人心,形成合力,激勵和鞭策科室成員想干事、能干事、干成事、干大事;目標任務的分解,明確的分工,從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎。

  2、堅持學習,不斷提高工作能力。

  堅持正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式,組織科室人員學習政治理論知識和財經專業知識,樹立終身學習的理念,營造 濃厚的學習氛圍,努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識,與時俱進,適應工作需要,提升整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人,踏實工作、加強品性修養,做一個高尚而有品位的.人,樹立廣電人的良好形象。

  二、圍繞目標抓落實,扎實工作出成效。

  1、上半年財務收支情況

  全系統實現收入2801。59萬元,占年度預算58。03%,比上年增長12。15%;其中:局臺收入966。39萬元,占年度預算54。6%,比上年增長18。19%;廣電站收入1835。2萬元,占年度調整預算的60。6%,比去年同期增加9。26%。

  全系統實現支出2366。69萬元,占年度預算的58。67%,比上年同期增長11。87%;其中:局臺支出947。22萬元,占年度預算55。96%,比上年同期上升13。88%;廣電站支出1419。47萬元,占年度預算54。6%,比上年同期下降9。64%;

  2、以農村廣播電視事業10件實事為抓手,規范廣電站財務管理。

  一是多著并舉規范財務管理,年初重新修訂了廣播電視站財務管理規定,為規范廣電站財務管理提供了制度保證。通過年終考核、“進組入戶”過堂督查逐站點評財務管理中的優缺點,有力地促進了廣電站財務管理水平上臺階,不少站制訂了增收節支措施,事業發展與經濟效益并重的理念大大增強。從今年1月份起全面實施廣電站人員醫療保險,解決了廣電站人員醫藥費報支苦樂不均、規范了支出標準,調動了人員工作積極性。

  二是組織債務清理、壓縮債務。4月份制定落實了廣電站清理減債方案、5至6月逐站進行資產核實、往來款項全面清理,基本理清了全市廣電站的家底,規范了借款檔案。

  三是加強結報員隊伍建設,組織結報員進行了微機應用技能培訓及相關業務知識培訓,提高了結報員辦公室自動化應用能力,提高了工作效力。根據工作需要調整了大營、安豐等站結報員。

  四是在加強規劃管理方面配合事業科對廣電站的網絡規劃、實施的預算、決算進行全程跟蹤,做好服務和監督,確保網絡建設與經濟效益的同步。陳堡、戴南、張郭、唐劉等站上半年做到每發展一個村組,投入回收率都不低于100%。

  3、服務大局規范管理,局機關財務管理上臺階

  一是合理調度資金,保證全局事業發展需要。根據年度預算和局事業發展需要,及時調度資金,保證了廣電站年終考核獎勵兌現、保證了全局人員省標工資調整到位、保證了1550工程和城網改造器材采購等資金供應。

  二是做好服務理好財。認真做好廣告、宣傳、網絡等創收部門的收款結報工作,保證收入及時入賬;根據需要及時組織好工程、器材政府采購的報批工作,保證了事業需要;

  對局固定資產進行了核查登記,對全局往來款進行了清查,完善了固定資產臺賬,為下一步全面資產清查開好了頭。修訂完善了《經費支出和報銷審批程序》和《基建、裝修、網絡工程、設備器材的管理規定》,規范了支出標準和審批制度,提高了資金使用效益。

  三是全面實施電算化,提高工作效力。今年對局機關、經營科兩套賬全部實現了會計電算化,規范了管理,提高了工作效力,有線電視器材供應的核算工作前進了一大步。

  四是積極整理會計檔案,規范會計檔案管理。我們克服人手少、時間緊、任務重的困難,組織全科室人員對19XX年以來的會計檔案進行整理歸檔,經過一個月的努力,完成了冊會計檔案歸檔工作。

  三、下半年工作打算。

  1、以資產清查為抓手,核清家底。根據市政府的部署,在10月底前對局機關、廣電站的資產進行全面清查,逐一登記,確保賬賬相符、賬實相符,核清全系統資產家底。

  2、實施廣電站人員養老保險。在調研的基礎上,制定養老保險方案,確保年內實施,解決老有所養問題。

  3、科學分類穩妥處理局與廣電站往來款。對有線電視聯網費、廣電站借局往來、廣電站呆滯賬款進行分類處理。

  4、對廣電站進行半年經濟效益分析,促財務管理與經濟效益與事業發展的統一。

  5、完成市局交辦的其他中心工作。

審計科半年工作總結10

  今年上半年,財務科(審計科)緊緊圍繞教育局中心工作,結合實際,力求創新,堅持抓項目、促發展,多渠道籌措教育經費,努力增加教育投入,繼續加快推進全市農村中小學布局結構調整,大力改善中小學辦學條件, 深入實施農村義務教育經費保障機制改革,進一步規范教育收費,加強教育審計,強化財務管理和監督,較好的完成了上半年的工作。

  一、深入學習實踐科學發展觀,增強推動全市教育事業科學發展的緊迫感和責任感

  今年上半年,財務科按照局黨組深入學習實踐科學發展觀活動的安排意見和具體部署,始終把學習實踐活動作為首要政治任務來抓,深入學習實踐、領會精神實質、推動當前工作。科室人員通過積極參加學習培訓、撰寫心得體會、科室座談交流等方式,逐步把學習活動引向深入,使科學發展觀入腦入心,把思想統一到了促進教育事業科學發展上來。立足于推動科室重點工作,在科室會議上,圍繞“學習實踐科學發展觀,結合自身崗位,我們該怎么辦”這一主題,科室人員積極發言討論,深化了對當前教育發展新機遇和新挑戰的認識,理清了工作思路,進一步把科學發展觀轉化為推動教育事業改革和發展的自覺行動,轉化為推動教育事業科學發展的堅強意志,轉化為推動財務科工作高效開展的有效措施。

  二、堅持發展抓項目,進一步夯實教育發展基礎

  上半年,我們繼續把“籌資金、抓項目、促發展”作為科室的重點工作,常抓不懈。一是緊緊抓住國家、省上擴大內需,加大教育投入的的良好契機,認真研究國家和省上的投資政策,及時捕捉資金項目信息,在局領導的帶領和指導下,科室人員多次上蘭州、赴北京,積極爭取資金項目。我們廣泛挖掘資源,加強同有關人員的聯系溝通,充分利用一切有利時機,積極向國家有關部委和省上有關部門報送工作匯報、上報請示報告、多次匯報我市教育改革發展中存在的突出困難和問題,爭取上級部門給予經費和項目支持。二是積極爭取本級財政和發改部門的經費投入和項目支持。為了爭取更多的教育經費投入和教育建設項目,我們積極向局領導匯報,多次向市政府和財政、發改等部門上報報告,匯報全市教育重點工作和工作思路,爭取市政府及部門對教育的支持。三是積極爭取有關部門和單位的支持,協調解決全市教育基建過程中的具體困難和問題。四是科學調研論證,認真編制上報了中西部農村初中校舍改造工程(二期)規劃、農村寄宿制初中建設項目規劃、農村義務教育階段中小學危房改造項目規劃、新農村衛生校園建設項目規劃。今年上半年,我們通過積極努力,已爭取落實國家和省上用于校舍建設的專項資金6503余萬元,其中:農村寄宿制初中建設項目專項3077萬元,農村義務教育階段中小學危房改造專項1038萬元,20xx年中等職業教育新增中央預算內投資項目400萬元,20xx年中西部農村初中校舍改造新增中央預算內投資項目136萬元,農村義務教育階段寄宿制學校學生寄宿設施條件改善專項922萬元,農村義務教育階段寄宿制學校以獎代補專項130萬元,新農村衛生校園建設項目380萬元,明德小學援款建校項目240萬元, 20xx年中央職業教育實訓基地建設專項180萬元。全市教育基建項目涉及大中小學(院)校近50所,總投資30091萬元,工程建筑總面積達到24.5萬平方米,其中投資較大的重點項目有:酒泉職業技術學院公寓樓及工科實訓樓建設項目、XX市第四中學和第五中學新建項目、XX市特殊教育學校新建項目、XX市XX區寄宿制初級中學新建項目、玉門石油機械中等專業學校圖書樓建設項目、瓜州二中圖書實驗樓建設項目、全市寄宿制學校師生浴室建設項目等。這些資金的投入和項目的實施,保證了農村中小學布局結構調整順利實施,有力地推動了全市教育事業的持續健康發展。

  三、堅持促進教育公平,著力推進農村中小學布局結構調整

  為促進教育公平,提高全市農村義務教育整體水平,加快推進城鄉教育均衡發展,我們按照市政府下發的《關于進一步加快農村中小學布局結構調整的意見》和今年全市教育工作重點,繼續把實施好全市新一輪農村中小學布局調整作為今年重點工作來抓。在安排各縣(市、區)認真調研、論證的基礎上,確定了各縣(市、區)今年的調整任務并積極安排實施。同時,積極督促各縣(市、區)加大經費投入,著力解決實施布局調整學校的校舍修建、設施配套等經費,協調各部門大力支持布局調整工作。科室人員多次下縣督促檢查,并通過工作進度的調查統計,對存在的'問題積極向局領導匯報和建議,向市政府上書報告,提出解決問題的措施辦法。今年,我們共組織實施農村中小學布局結構調整項目9個,分別是:XX市第四中學新建項目、XX市第五中學新建項目,XX縣上杰小學擴建項目、金大小學擴建項目,XX市XX區寄宿制初中新建項目、花海鎮寄宿制初中擴建項目、下西號中學擴建項目,瓜州三中擴建項目,肅北縣中學擴建項目,總投資1.79億元,總建筑面積12.9萬平方米。目前,這些項目均已開工,正在抓緊施工,大部分工程可在今年9月份完工,其余工程可在11月份完工。這些項目完工后,可完成18個鄉鎮的學校布局調整,撤并農村中小學70余所。

  四、提高認識,認真落實農村義務教育經費保障機制改革的各項惠民政策

  為全面實施農村義務教育經費保障機制改革,切實讓人民群眾充分享受到“兩免一補”的惠民政策,我們著力推進這項民生工程的深入開展,通過多種渠道和方式,加大對農村義務教育經費保障機制改革政策的宣傳,并及時下撥和積極協調、督促落實各項補助經費。今年春季學期,全市共落實義務教育階段學校免雜費補助公用經費2333萬元,貧困家庭寄宿生生活補助資金691萬元,發放免費教科書122529套。“兩免一補”政策已惠及全市城鄉所有義務教育階段學生,為城鄉所有義務教育階段學生免除了學雜費,為所有農村及縣鎮義務教育階段學生發放了免費教科書,為享受城市居民最低生活保障政策和殘疾人家庭義務教育階段學生免費提供了教科書。免費教科書發放人數占到全市義務教育階段學生人數的87.4%,享受貧困家庭寄宿生生活補助的人數占到全市農村義務教育階段寄宿生總人數的84%。結合全市農村中小學布局結構調整的大力推進和農村義務教育經費保障機制改革的深入實施,為進一步強化政府對義務教育的保障責任,我們經過充分調研論證,認真制定了寄宿制學校學生交通費補助方案,制定了寄宿制學校師生浴室建設資金補助方案。

  五、加強教育收費管理,進一步規范收費行為

  教育收費一直是社會關注、家長關心的教育行風熱點,管理、規范教育收費也是財務科的主要職責之一。今年上半年,科室人員不斷強化責任意識,認真貫徹落實中央、省、市關于治理教育亂收費的一系列重大部署,始終把規范教育收費行為、治理中小學亂收費作為維護教育系統良好形象,促進教育系統良好行風形成的頭等大事來抓。進一步加強對全市中小學教育收費工作的監管,下發文件對全市中小學教育收費情況提出明確要求,并會同物價、糾風等部門組織開展專項檢查,督促中小學嚴格執行國家和省上規定的收費項目和標準,主動接受社會輿論和廣大群眾監督。在教育收費的管理上,繼續嚴格執行收費責任制、責任追究制、收費公示制和定期檢查制度。同時,積極開展“規范教育收費示XX縣”創建活動,以示范帶動引領,促進教育收費的進一步規范。在阿克塞縣被省教育廳等七廳局評為首批省級規范教育收費示XX縣的基礎上,今年4月,XX縣也被命名為第二批“XX省規范教育收費示XX縣”。通過采取這些措施,全市教育收費管理不斷嚴格,教育收費行為不斷規范,有效地預防了教育亂收費現象的發生,切實維護了廣大群眾的切身利益,促進了教育事業健康發展,得到了社會和廣大群眾的好評。

  六、加強審計監督,切實發揮教育內部審計職責

  我們嚴格按照省教育廳下發的《20xx年教育審計工作要點》,不斷完善審計制度,努力提高審計隊伍素質,積極開展審計服務,切實防范經濟風險,審計工作取得了一定成效。我們會同有關科室對XX市機關幼兒園的財務收支情況進行了審計,規范了機關幼兒園的財務管理行為。按照市治理“小金庫”工作領導小組辦公室的要求,認真開展了局機關自查工作,并對直屬事業單位進行了深入檢查,沒有發現設立“小金庫”的問題。

  七、增強服務意識,切實做好財務管理工作

  教育財務工作作為整個教育事業基礎性、保障性的工作,關系著教育事業的發展,責任重大,任務艱巨。以科學發展觀為指導,努力做好當前新形勢下的教育財務工作,進一步強化并改進經費管理,是財務科半年來工作的重中之重。今年以來,我們積極響應中央和省上擴大內需,拉動經濟增長的宏觀經濟政策,與財政部門一起,始終堅持投入和效益并重的原則,采取有效措施,努力管好、用好經費,提高了資金使用效益。我們積極配合財政部門的各項改革工作,嚴格執行財經法規制度。嚴格管理教育專項經費,不斷完善、健全財務管理制度,規范學校資金管理,把經濟責任貫穿于學校財務工作全過程。

  八、堅持效績抓管理,不斷加強對科室的管理

  科室人員責任心強,工作積極性高,服務意識強,坦誠相待,團結互助,有效推動了科室工作的開展和重點工作的完成。一是堅持學習制度,不斷加強政治理論和業務知識的學習。二是樹立以人為本的科學管理理念。堅持用嚴格完善的制度管人管事,根據科室工作特點,科室開會必講制度和紀律,加強對財務工作各個環節的監督和管理,強化科室每位同志廉潔自律意識,嚴格遵守財經紀律和財務制度。三是加大對各項工作的統籌計劃和督促檢查力度。堅持每月一次的工作考核制度,提出完成工作任務的質量和時限要求,狠抓各項工作的落實。四是加強作風建設,提高服務水平和質量。堅持開展經常性的教育活動,培育了積極向上、樂于奉獻、勤政廉潔、團結協作的團隊精神。

  九、下半年工作計劃

  今年是深入學習實踐科學發展觀,著力推進全市教育事業又好又快發展的關鍵一年。下半年,財務科(審計科)將繼續按照工作重點,圍繞中心、服務大局、狠抓落實、加快推進,努力使各項工作取得新突破,力爭為全市教育事業的快速健康發展做出新貢獻。

  1、進一步加快農村中小學布局結構調整步伐,切實保證目標任務順利完成。要嚴格按照市政府提出的“20xx年底全部實現規劃目標,完成調整任務,20xx年進行全面驗收、總結表彰”的新要求,繼續全面貫徹落實市政府下發的《關于進一步加快農村中小學布局結構調整的意見》和《關于解決農村中小學布局結構調整有關問題的通知》等文件精神,統一思想,加大工作力度,加快調整步伐,努力完成18個鄉鎮學校的布局結構調整工作。著力實施XX市第四中學、第五中學、玉門XX區寄宿制初級中學、瓜州三中、肅北縣中學等新建和擴建項目。

  2、深入實施農村義務教育經費保障機制改革,保證黨的惠民政策落到實處。認真貫徹落實中央、省、市關于深化農村義務教育經費保障機制改革的意見,大力宣傳“兩免一補”政策,積極督促落實農村義務教育經費保障機制改革資金,認真做好免費教科書的發放工作。在深入推進農村義務教育經費保障機制改革的同時,進一步加強管理,加大督促檢查力度,堅決制止擠占、挪用、截留農村義務教育經費保障機制改革經費的行為發生,保障黨的惠民政策落到實處。要進一步完善農村中小學經費預算編制制度,總結試點縣成功經驗,加大對農村中小學校長、財務人員的培訓力度,全面推進農村中小學經費預算制度的實施。

  3、積極爭取教育建設項目和資金,認真組織實施各類教育基建項目。繼續堅持抓項目促發展的思路,進一步加大項目資金的爭取力度。以改善中小學辦學條件和全面提高辦學效益為目標,按規劃實施好農村寄宿制初中建設項目、農村義務教育階段中小學危房改造項目、中西部農村初中校舍建設工程、新農村衛生校園建設工程、明德項目、邵逸夫項目等各類教育基建設項目,切實加強對基建項目的管理和指導,提高資金使用效益。力爭全年完成教育建設投資30091萬元,爭取國家和省上專項資金8000萬元以上;完成24.5萬平方米的新建、擴建、改建校舍任務。

審計科半年工作總結11

  一、收入:

  主營業務收入—月份萬元,與去年同期的萬元比較增加了萬元,增幅;快客公司因增加了大荊至杭州線和樂清至寧波線,收入萬元,比上年同期的萬元增加萬元,增幅;中巴公司收入萬元,同比萬元增加萬元增;原創:大荊中巴收入萬元,同比萬元增加萬元,增幅。

  其他為業務收入萬元,同比萬元,增加收入萬元,增幅;修理收入萬元,同比萬元,減少收入萬元,下降。

  預計上半年主營業務收入萬元,比上年同期的.萬元增長,略低于馬總在五屆職代會上要××年營收增長的計劃。

  二、管理費用:

  總公司管理費用支出—月份帳面萬元,同比萬元減少支出萬元。但由于今年實際支付工資萬元,進入費用帳只有萬元,上年同期卻相反,實際支付工資萬元,進入費用帳面萬元。按可比口徑計算今年比上年同期(—)多支出萬元。

  管理費用比上年增加的項目有:

  折舊費萬元,同比萬元,增加萬元,主要是雁蕩車站和電腦聯網售票系數資產增加;

  公務車費用萬元,同比萬元,增加萬元,主要是二年共管站務費萬元在內;

  購置費萬元,同比萬元,增加萬元;

  印刷費比上年同期增加萬元,電腦票印刷成本提高;

  通訊費萬元,實際支付萬元,同比萬元,增加萬元;

  廣告費萬元,同比萬元,增加萬元。

  比上年同期減少支出的項目有;

  差旅費萬元,同比萬元,減少萬元;

  水電費萬元,同比萬元,減少萬元;

  招待費萬元,同比萬元,減少萬元。

  另外支付養老統籌金萬元,醫療保險金萬元,待業保險萬元,住房公積金萬元,合計萬元,下屬公司上繳各種基金萬元;

  預計上半年管理費用支出萬元,比上年同期萬元下降萬元,下降幅度,占上年全年萬元的。

  三、利潤:

  —月份帳面利潤虧損萬元,上年同期盈利萬元,比上年減少萬元,按可比口徑計算,上年同期帳面有站務公司利潤萬元,而今年站務公司利潤已高整為零,剔除該因素,今年—月份比上年同期減少萬元。原創:今年利潤減少的原因主要是受“非典”和寧波快客營運的影響,而使快客公司利潤比上年下降萬元。

  快客—月份利潤虧損萬元,上年同期盈利萬元,相差萬元,其中杭州線路當年主營業務利潤萬元,比上年同期萬元,減少萬元,寧波線當年虧損萬元,上年未營運。

  —月份其他公司盈利情況:

  客運公司利潤萬元,同比萬元,增加萬元,增長;

  中巴公司利潤萬元,同比萬元,增加萬元,增長;

  大荊中巴公司利潤萬元,同比萬元,增加萬元,增長;

  貨運公司利潤萬元,同比萬元,減少萬元,下降。

  —月份總公司管理費用支出扣除其他業務利潤等凈支出萬元,比上年同期的萬元,減少支出萬元。管理費用支出已在前面分析過,影響總公司收支的還有:其他業務利潤(房租場地)萬元,比上年同期萬元增加萬元;投資收益萬元,比上年同期萬元減少萬元;營業外收入萬元,同比萬元,增加萬元。

  月份總公司要支付退離休人員醫療保險萬元,快客公司可能虧損萬元,按協議站務公司要補虧萬元,快速公司利潤約有萬元可入帳,上半年預計虧損萬元。

審計科半年工作總結12

  20xx年,我局以“方便群眾辦事,強化權力監督,提高依法行政、依法審計水平”為目標,進一步落實民主決策、民主管理、民主監督制度,大力推進政務公開工作,上半年的政務公開工作取得較好的效果。

  一、工作開展情況

  (一)“機構、人員、經費”三落實

  我局成立有政務公開領導小組及其辦公室,明確機構職責與人員分工,切實加強對政務公開工作的領導。在政務公開工作中,舍得投入,購買有電腦、復印機、傳真機、攝像機、數碼相機等設備。此外,還設立了政務公開監督小組,對本局政務公開工作進行監督和提出意見建議。設立本局機關服務窗口,嚴格落實首問負責制、即時辦結制、責任追究制等作風效能建設制度。

  (二)認真貫徹落實《意見》

  我局認真貫徹落實《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于進一步推行政務公開的意見》,一是進一步加強對政務公開工作的組織領導;二是進一步建立完善政務公開工作制度;三是進一步提高對推行政務公開重要意義的認識;四是進一步明確推行政務公開的指導思想、基本原則和工作目標,主要任務、重點內容和形式。

  由于工作目標明確,措施有力,上半年,我局政務公開各項工作正常有序開展,并取得了較好的工作效果。目前,我局政務公開主要以崇左市政府門戶網站、政務公開欄、編制政府信息公開《目錄》、《指南》為主要載體,同時,積極向審計署網站、《中國審計報》、《中國審計》、《左江日報》等有關媒體宣傳審計工作有關情況,并進一步做好《審計要情》、《崇左審計信息》的編發工作,積極向上級領導提供決策參考依據,讓社會各界最大程度地了解到審計工作最新動態。上半年,共更新政務公開欄2期,印發《審計信息》5期24篇,被省部級以上新聞媒體采用有關審計工作的稿件8篇。

  二、積極做好“項目年、民生年、績效年”中心工作

  我局圍繞市委、市政府“擴內需、保增長、調結構、抓項目、重民生、促發展”十八字方針,把服務市委、市政府實施“項目年、民生年、績效年”建設作為審計工作著力點,認真做好監督與服務工作。一是圍繞“項目年”建設,加強擴大內需重大項目跟蹤審計,促進保持經濟平穩較快增長政策措施的落實。二是圍繞“民生年”建設,加強民生事項審計,切實維護好群眾利益。三是圍繞“績效年”建設,加強財政審計、環境資源審計和經濟責任審計,促進提高財政資金績效水平和領導干部依法行政的能力。

  三、工作主要成效

  我局按照依法公開、真實公正、注重實效、有利監督的原則,結合審計工作實際,講求實效,突出重點,實行“陽光政務”和“陽光審計”,在抓好政務全面公開的同時,力求提高政務公開的運作效率。通過推行政務公開,使廣大群眾認識審計、參與審計、支持審計,得到了群眾的一致好評,促進了審計工作的開展。據統計,上半年我局已完成審計項目5個,占年度計劃32個項目的15.6%;正在審計和審計調查項目18個,占年度計劃的56%。經過多年的審計,被審計單位加強了內部管理,財政財務收支活動逐步規范,加上審計過程中邊審邊整改,目前,審計未發現被審計單位存在違規違紀問題。通過審計,有效保障了宏觀政策措施的落實,促進了全市經濟社會發展各項目標的實現,得到了市委、市政府的`充分肯定。

  四、存在的問題及下一步工作打算

  目前,我局政務公開工作存在的主要問題是:政務公開形式不夠豐富、公開內容不夠全面;政務公開工作工作不夠主動、不夠規范。下一步,我局將依托政府電子政務平臺,積極推行網上公開,促進政務公開工作上層次、上水平,逐步走上規范化、制度化和法制化的軌道,努力實現政務公開內容規范、形式多樣、程序嚴密、機制健全。重點是抓好以下幾項工作:積極實行審計結果公告制度;加大信息化建設特別是聯網審計步伐;加強社會監督。:

  五、建議和意見

  建議市政務公開領導小組辦公室進一步加強對政務公開工作的指導,提出政務公開工作的具體要求,明確政務公開的內容或方向,方便各單位操作和實施;加強工作管理和監督,繼續做好統一制作政務公開欄的工作,繼續完善和依托政府門戶網站建設,為各單位提供政務公開工作電子平臺。

審計科半年工作總結13

  在這半年里,稽核審計工作緊緊圍繞聯社年初工作會議確立的總體工作思路,結合年初稽核審計工作安排意見,迅速轉變稽核審計工作理念,創新稽核審計工作方法,重點圍繞執規執紀、合規守法經營、內控制度落實和規范管理防范風險等開展稽核審計,具體做了以下幾個方面的工作。

  一、完善崗位責任制,落實稽核包片責任。一是從新制定崗位責任制,把全縣信用社每個營業網點落實到人到稽核片,不留死角,實行誰包片誰負責、誰檢查誰負責、誰簽字誰負責的稽核管理責任制,夯實了管理責任,增強了稽核工作責任心;二是年初制定了《xx年稽核審計工作安排意見》,對全年序時稽核、專項稽核和內審工作進行統籌安排,作到稽核審計工作年度有總體安排意見,季度有分段實施部署,月度有進度和考核,作到任務明確;三是實行月度例會制度,每月對每個人檢查任務完成情況進行集中匯報,查漏補缺,并按照工作開展情況嚴格考核兌現。

  二、規范檢查行為,細化檢查內容。一是規范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來,稽核審計部對省聯社下發的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習,熟練掌握運用指導稽核審計工作,按照《農村信用社稽核審計工作管理辦法》和農村信用社稽核審計工作質量控制辦法》規范稽核檢查程序,從編制稽核工作實施方案、下發稽核通知到現場檢查,現場檢查工作底稿、撰寫事實確認書、稽核工作報告、稽核結論到下發稽核整改通知書,規范了稽核審計工作流程,同時對稽核工作檔案分別編制紙質檔案和電子文本檔案,加強了稽核檔案管理工作;二是對各項檢查內容按照“作業式、格式化”進行列表細化,從會計管理工作、財務管理工作、信貸業務操作流程、信貸風險防范、安全保衛工作、內控制度執行以及業務經營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格,依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查,使稽核檢查工作不留死角、不留真空;三是針對信用社登記簿多、登記不規范和存在顧此失彼的現象,與聯社部門磋商,牽頭統一了各類登記簿,印制《農村信用社內控管理登記簿一覽表》,發到各網點,統一了制式、規范登記內容和要求,達到了統一規范,

  三、做好各項稽核檢查工作。今年上半年稽核審計部按照聯社及上級安排分別開展了xx年度會計決算專項稽核,迎接了省市組織的開展的決算真實性專項稽核工作。一是組織開展了xx年度會計決算真實性大檢查,迎接了辦事處和省聯社組織的真實性大檢查,對xx年度會計決算真實性專項稽核工作實行提前介入,超前運作,組織人力全面進行檢查,確保真實、準確;二是全面完成上半年序時稽核工作任務。隨著稽核審計工作的進一步規范,稽核人員進一步加強對新業務的'學習,放棄節假日休息時間,全身心投入到序時稽核檢查工作中,集中精力利用兩個月的時間,全面完成全縣xx個社(部)的序時稽核工作,查處了部分信用社違規違紀問題,對責任人進行了經濟處罰,在序時稽核中止目前共處罰xx人,處罰金額95000元,做到扶正糾偏、規范管理、防范風險,并把序時稽核報告及時向聯社領導送閱,使聯社領導全面掌握各信用社制度執行和落實情況,準確做出管理決策;三是對聯社財務會計部資金清算中心、信息管理部、業務部、風險管理部等部門執行政策、貸款管理、風險防范、規范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價,進一步規范了管理部門的操作管理行為。

  四、認真做好各項內部審計工作。一是由于今年聯社加大了崗位交流力度,一次交流xx位社(部)主任、部門經理,因此,在聯社領導的重視支持下,集中時間、精力利用一個月的時間,對社(部)主任、部門經理離任及經濟責任進行了稽核審計,對任期內的政策制度執行和責任制履行進行全面稽核審計,給予客觀公正的評價,上半年共實施社(部)主任離任審計24人次,開展職工離崗審計xx人次;二是集中時間對各社xx年下半年和xx年一季度列支費用的真實性和合規性進行了全面審計,進一步規范了信用社財務管理行為。

  五、及時準確報送“1104”工程報表,按月準確上報,按季做好監管核心指標分析和監管評級打分,準確預測經營風險。為健全和完善農村信用社的風險監管體系,實現對農村信用社的持續、分類監管和風險預警。一是加強與業務、風險、財務和信息等部門的溝通配合,報表人員加班加點、認真細致,從未出現數據差錯,保證了報表的真實性、準確性和及時性,受到了安康銀監局的好評。二是按照全新的商業銀行監管核心指標口徑,按季對資本充足狀況、資產質量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風險監測指標、70個輔助指標進行計算分析和預警,并計算出監管評級得分,為聯社向合作銀行過渡提供了詳實的指標數據,為領導經營決策和風險管理提供了有效理論依據。三是按照銀監分局要求,準確、及時、真實報送《日常監管事項報告》,雙周五定期報送,從未間斷和出現任何披露。

  六、樹立全局觀念,積極配合做好階段性工作任務。今年上半年稽核審計部主要參與合行的籌備工作,參與城區的不良貸款的清降工作,積極完成領導交辦的各項臨時工作任務,使各項工作整體推進。

  七、存在的問題及后期工作打算

  上半年,稽核審計部在聯社領導的重視支持下,分管領導的親自指揮督戰,工作穩步有序推進,部門全體員工克服種種困難,放棄節假日的休息時間,加班加點工作在一線,實現了半年對全縣信用社全面序時稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處:一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查,回到單位的時間也不統一,所以組織學習的時間相對較少;二是由于人員少,稽核檢查只能單兵作戰,時間要求又較緊,加之檢查的內容全面,難免有顧此失彼現象;三是一人稽核審計不符合有關規定,容易出現差錯等。

審計科半年工作總結14

  一、上半年工作完成情況

  1、完成了新的行政事業會計制度財務軟件的升級工作,確保與財政預決算要求相符;

  2、完成了報廢固定資產的公開處理出售;

  3、完成了20xx年5月1日以來三公經費專項檢查的自查工作;

  4、完成了在職人員蛋糕券和電影券的.詢價采購和發放工作;

  5、完成了局交辦的各項中心工作。

  二、上半年原農委預算外開支情況

  上半年共發生無明確預算的開支405.2萬元(日常開支90.5萬元,編外人員待遇86.1萬元,改制事業人員44.8萬元,扶貧、慰問9.3萬元,專項活動20.1萬元,車輛運行24.7萬元,水電信網15萬元,招待費38.0萬元,職工工作餐24.0萬元,食堂人員工資7.6萬元,食堂維修、天燃氣0.4萬元,事業人員上下班交通費44.7萬元),其中:在區級財政項目中列支30.7萬元(含日常開支13.3萬元,車輛運行6.6萬元,水電信網8.3萬元,招待費2.5萬元);在上級財政支農項目中列支82.4萬元(含日常開支24.6萬元,專項活動1.1萬元,車輛運行18.1萬元,水電信網6.1萬元,招待費32.5萬元);自籌資金列支292.1萬元(含日常開支52.5萬元,編外人員待遇86.1萬元,改制事業人員44.8萬元,扶貧、慰問9.3萬元,專項活動19萬元,水電信網0.6萬元,招待費3.1萬元,職工工作餐24.0萬元,食堂人員工資7.6萬元,食堂維修、天燃氣0.4萬元,事業人員上下班交通費44.7萬元),上半年預算內人頭經費可用資金172.9萬元,另外自籌可用資金433萬元,合計605.9萬元,減去上半年已開支的292.1萬元,尚有可用資金313.8萬元。

  三、下半年工作打算

  1、繼續加強預算外支出管控,及時做好各項開支的統計匯報工作,確保正常運轉;

  2、做好原農工辦、農委、農機局、農開局工會財務帳的合并工作;

  3、做好20xx年決算公開上網公示工作;

  4、配合審計局做好趙文瀾局長的離任審計工作;

  5、繼續做好機構改革涉及的資產清理及辦公家具設備的配置工作;

  6、與各業務科室站對接,確保應收的款項及時收回。利用各科室站工作亮點、特色向上爭取工作經費。通過各科室站與各科研院所合作項目爭取工作經費。

審計科半年工作總結15

  一、所作的工作

  xxx年上半年責任審計科在認真完成本科室審計業務工作的同時,積極完成了辦事處交辦的其他各項工作任務。本科室主要開展了兩項專項審計,第一項是xxx月xxx日至xxx日開展的對徐秋麗等xxx位支行副行長進行的非現場責任審計;第二項是xx月xxx日至xxx日協助豫南審計協作區開展的對周偉等xxx位支行行長和副行長進行的責任審計。領導干部任期內責任審計的實施,為xxx部門考察使用干部提供了可靠依據,對加強干部管理和監督發揮了重要作用。

  二、工作存在的問題

  1、審計力量與審計任務不相適應,審計質量難保證。在大部分情況下,部分同志因專業水平限制而無法獨擋一面的承擔審計工作任務,憑經驗憑感覺進行審計,把審計檢查作為例行公事,走過場,“腳踏西瓜皮,滑到哪里算哪里”。

  2、未能更多xxx支行對審計發現問題的整改情況,整改流于形式。審計提出的意見、落實到位的少。

  3、工作交叉重復,在不必要的工作上,耗費了大量精力和人力,降低了審計效率。

  4、審計成果運用不夠。

  三、下半年工作打算

  1、做好對高管人員和關鍵崗位人員的'專項責任審計。進一步深化高管人員和關鍵崗位人員審計內容,逐步推行任中審計。將審計關口前移,大力推行先審后任、先審后離,克服先離任后審計的現象發生,力戒審計走過場。

  2、配合上級行主動開展工作,服從于審計大局。全面實施好上級行安排的授權審計項目;完成好辦事處交辦的其他各項工作。

  四、對辦事處工作的建議

  1、建立評比制度。對全年業務資料進行整理歸檔,考核總結全年工作時,對全年審計項目進行綜合考核,評出年度優秀審計項目和最差審計項目,并獎優罰劣。

  2、開展“提高素質,合格審計”的專項活動。以提高審計人員綜合素質為前提,加大員工學習、培訓力度,目的是提高審計人員審計項目的質量,每半年xxx一次審計考試,每半年開展一次審計人員工作學習匯報。

  下半年,責任審計科全員將以責任審計為目標,以提高審計質量為核心,以全面完成任務為出發點,全科同志將團結一心、兢兢業業、克服困難、堅持原則,圓滿完成辦事處交辦的各項工作任務。

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