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財政工作計劃

時間:2024-12-02 05:18:09 工作計劃 我要投稿

財政工作計劃模板合集七篇

  時間的腳步是無聲的,它在不經意間流逝,我們的工作又進入新的階段,為了今后更好的工作發展,立即行動起來寫一份計劃吧。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎?下面是小編為大家收集的財政工作計劃7篇,歡迎閱讀與收藏。

財政工作計劃模板合集七篇

財政工作計劃 篇1

  在鄉黨委、政府的正確領導下,在同事們的團結合作和幫助下,較好地完成了各方面工作,現報告如下:

  一、 20xx年總結

  (一) 財政收入方面

  20xx年我鄉財政收入任務為1393萬元,其中:國稅1079萬元,地稅284萬元,財政30萬元。截止到10月底,我鄉完成財政收入共1192萬元,其中:國稅913萬元,地稅240萬元,財政39萬元,預計至年末我鄉能夠完成圓滿全年財政任務收入。

  (二)交通方面

  20xx年由于政策因素,我鄉共硬化道路4323米,其中:**村675米,**硬化道路500米,**860米,**420米,**350米,**460米,**1058米。

  (三)電力方面

  1、新建村內配變7臺,改造配變16臺,新建架空線路0.925km,改造架空線路5.493 km;新建非預應力電桿56基,更換非預應力電桿38基

  2、井井通改造工程

  改造架空線路31.586 km,改造變壓器93臺,新立非預應力水泥桿707基。

  3、學校煤電配變工程

  新建配變14臺,架空線路1.895 km,鋪設電纜130 m,組立非預應力電桿67基。

  二、20xx年工作計劃

  (一)加大財政稅收征管力度,千方百計增加財政收入。

  (二)積極向上級爭取項目和財政資金,增強鄉級財力。

  (三)積極與交通、電力部門密切聯系,力求兩部門的支持和政策傾斜,為我鄉各項事業的.發展和進步提供有力的保障。

財政工作計劃 篇2

  20xx年,我局堅持以十八屆三中、四中全會精神為指導,在市委政府的正確指導下,緊緊圍繞“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”財政政策要求和市委政府的工作的任務,全面深化財稅改革,科學運作財政資金,積極組織收入,合理安排支出,較好地完成了財政各項工作任務,促進了我市經濟社會持續健康穩定發展。現將20xx年工作情況及20xx年工作計劃匯報如下:

  一、20xx年財政工作總結

  (一)強化征管,確保財政收入穩定增長。

  20xx年,受房地產宏觀調控、營改增、政策性減稅等各類減收增支因素影響,我市財政收入形勢較為嚴峻,面對不利形勢,我們迎難而上,攻堅克難,確保我市財政收入穩步增長。全市公共財政預算收入完成6億元,同比增長7.62%,地方公共財政預算支出27.72億元,同比增長50%。為組織好財政收入,我們主要采取了以下措施:

  一是健全完善財稅收入增長監控、分析、預測新機制,積極推動實施新預算法,加強預算執行分析,提高準確性和科學性,及時發現和掌握財稅收入變動情況,實行收入進度跟蹤督查制度,抓好重點稅源、重點企業的稅收完成情況分析,使收入增長建立在真實、準確、科學、可靠的基礎上。

  二是積極挖掘稅源,細化征收任務,加大征管力度。深入稅源企業進行調查,加強經濟稅收預測預警分析,切實提高組織收入工作的主動性和預見性,重點加大對園區新興稅源和工程類建設項目產生的一次性稅收的征管力度,規范園區稅收征管,加強對重點行業、重點戶欠稅的清理力度,明確目標任務和工作職責,層層細化分解征收任務,做到責任到人,征管到人。

  三是強化財稅征管的協調和配合,形成征管合力。今年以來,我們繼續發揮市協稅護稅工作小組的綜合協調作用,進一步強化財稅征管過程中部門之間的協調和配合。堅持財稅工作聯席會議制度,建立信息溝通、數據交流、情況通報的工作機制,及時掌握收入入庫情況和妥善解決征管中遇到的新情況、新問題,每月的月中和月末都召開一次財稅等部門的碰頭會,認真研究稅收征管中遇到的問題和困難,收集意見、建議,改進強化征管措施,形成征管合力,共同確保實現財稅增收。

  四是實行非稅收入征管分離,強化非稅收入征管。今年,我們繼續堅持非稅收入征收和管理剝離,由非稅局長局長(班子成員)具體分管非稅收入,強化征收職能。同時,繼續推進非稅收入信息化管理,對非稅收入實行實時監控,規范非稅收入征收行為,確保非稅收入及時全額入庫。實行政府統一預算,統籌調配非稅收入,做到預算“一盤棋”,做大財政“蛋糕”。

  (二)重視理財,轉變理財理念。

  在為政府當家理財上,我們牢固樹立全局意識,主動適應新時期財政管理的各項要求,轉變理財理念,積極籌措和盤活財政資金,為政府當好家理好財,支持南雄健康發展。

  一是剛化預算執行,規范政府收支行為。以新預算法實施和市人大《關于加強預算審查監督的決定》為切入口,細化、剛化預算執行, 強化預算審查,規范預算追加程序和政府收支行為,對各單位、各部門的支出要求以經批準的預算為依據,未列入預算的不得支出,進一步提高預算剛化程度,強化預算約束,加強對不規范預算行為的法律責任追究。

  二是加快財政資金支出進度,科學消化資金存量。根據上級文件精神,我們多次向全市下發盤活清理存量資金、加快財政資金支出進度的相關文件,組織召開會議,落實支出目標任務,堅持“主動對接、主動服務”的精神,一個一個部門、一個一個項目抓落實,盤活存量資金用于發展急需的重點領域和薄弱環節,科學消化庫存資金。地方公共財政預算支出27.72億元,共消化20xx年及以前年度的財政資金存量1.61億元。

  三是加大跑項目爭資金力度,增加地方可用財力。緊緊抓住省委省政府關于進一步促進粵東西北地區振興發展的戰略部署,結合我市中央蘇區縣、國家限制開發的重點生態功能區、省直管縣、省貧困縣、省重點產業轉移園區等資源優勢,主動出擊,積極有為,多次召開專題會議進行研究部署,認真領會和把握政策內涵,全面科學分析政策,用好用活用足政策。積極配合相關部門做好項目申報和項目儲備工作,千方百計爭取工業化、城鎮化建設相關項目資金。上級補助收入19.34億元,同比增長21.3%。

  (三)優化支出,發展成果普惠于民。

  堅持以民為本、為民解困、為民服務的工作宗旨,把保障困難群眾的基本生活和滿足人民群眾的基本需求放在優先位置,以公共教育、醫療衛生、社會保障等重點民生領域為突破口,著力推進以保障和改善民生為重點的社會建設,把發展成果普惠與民。全市地方公共財政預算支出共27.72億元,同比增長50%。其中與人民群眾生活直接相關的教育、社會保障和就業、醫療衛生、住房保障、文化體育與傳媒支出是116788萬元;與民生密切相關的農林水事務、交通運輸、城鄉社區事務、節能環保支出是101071萬元。以上民生支出合計21.79億元,占公共財政預算支出的78.6%。

  一是加大財政投入,支持社會保障事業的發展。支持全面建立和完善城鄉最低生活保障制度,財政補助水平逐年提高,其中,低保補貼標準從每人每月147元提高到172元,城鎮保障補差標準從每人每月333元提高到374元,散居孤兒補助標準從每人每月700元提高到760元,在院的從每人每月1150元提高到1240元。20xx年,為113762名低保對象發放低保救助金1997萬元,為386戶五保家庭發放五保金797萬元,共發放孤兒補助金166萬元。

  二是堅持教育優先發展,促進教育事業大繁榮。堅持把教育放在優先發展的戰略地位,多渠道籌集教育經費,不斷加大教育投入,優先安排教育支出,全力支持創建教育強市工作的開展。20xx年,全市撥付資金9013多萬元,用于教育創強和義務教育階段公用經費,投入790多萬元用于農村困難學生生活費補貼以及發放助學金等。落實山區教師崗位津貼發放政策,為20xx多名山區教師發放每月700元的崗位津貼,以穩定農村教師隊伍,鼓勵更多的教師到農村任教。

  三是強化支農惠農力度,認真落實各項涉農補貼政策。20xx年發放生態公益林效益補償資金2947萬元,森林植被恢復費資金388萬元,森林碳匯重點生態工程建設資金1137萬元,良種補貼701萬元,農機購置補貼703萬元。

  四是加大農村基礎設施建設投入,改善農村生產生活條件。大幅增加財政對農村基礎設施建設投入,重點支持基本農田建設、中小河治理、農業田間工程和道路硬底化等項目建設。1-12月,累計安排高標準基本農田建設補助資金23539萬元,中小河治理項目補助資金7314萬元,一事一議省級以上財政獎補資金617萬元,農業田間工程建設1076萬元,新農村公路路面硬化建設資金657萬元,鄉鎮自來水廠及飲水安全工程建設資金264萬元,農村崩崗工程建設167萬元,不斷改善農民生產生活條件。

  五是大力支持環境保護和生態文明建設。今年,我們將環境保護和生態建設列為公共財政支出的重點,加大對環境保護和生態文明建設的投入力度。全市共投入鞏衛、愛衛資金2451萬元,推進我市今年順利通過鞏固“廣東省衛生城市”省級考核驗收。

  (四)深化改革,確保財政資金安全有效。

  一是繼續深化國庫集中支付改革,擴大直接支付,減少授權支付。強化財政支出平臺建設,重點建設金財工程應用支撐平臺和預算執行實時監控系統,實現財政信息實時共享和實時監控。國庫集中支付資金31.4億元,其中直接支付28.31億元,授權支付3.09億元,直接支付率90.16%。

  二是加強采購隊伍建設,推進政府采購制度化。認真貫徹落實《政府采購非招標采購方式管理辦法》和《政府采購法實施條例》,組織各行政事業單位采購專職人員參加全省舉辦的政府采購法實施條例培訓班以及全國政府采購法實施條例知識競賽,著力提高政府采購從業人員素質,推進政府采購工作規范化、法治化建設。1-12月,完成政府采購483宗,采購預算資金5.45億元,實現采購金額4.82億元,節約資金6344萬元,節約率11.63%。

  三是進一步完善財政性建設工程項目評審工作流程,規范評審行為,提高評審效率。由市政府下發《關于進一步明確市級財政性資金投資項目評審管理有關事項的通知》,進一步規范財政資金撥付管理,提高評審質量和工作效率。對評審結果進行公示,加強對評審人員的廉政教育,主動接受社會各界的監督,做到公開公平公開。繼續引入三家評審中介機構參與項目評審,以搖號的方式確定各自的評審項目,減少評審項目積壓。20xx年審核工程項目719個,受審金額9.9億元,審定金額9.01億元,節約資金8850萬元,核減率8.9%。

  分頁閱讀第1頁:財政局年度工作總結及工作計劃第2頁:強化監管,提高科學理財水平

  (五)強化監管,提高科學理財水平。

  一是開展專項資金檢查,提高資金使用效益。根據《關于印發加強財政專項資金管理使用監督的實施方案的通知》(韶財[20xx]11號),我們聯合審計部門,開展了財政專項資金管理使用的監督工作,重點對專項資金預算執行、資金使用效益和財務管理進行督查,進一步規范和加強專項資金管理,提高專項資金使用效益,嚴肅財經紀律。

  二是開展會計信息質量檢查,規范基層財務管理。今年,我局組織相關成員單位,深入各鎮(街道)開展會計信息質量檢查,對各鎮(街道)的會計憑證、會計賬簿、財務報表和其他會計資料的`真實性、完整性進行了全面的檢查,進一步規范基層財務管理工作。

  三是結合三嚴三實教育實踐活動,深入開展“小金庫”專項整治活動。11月份,我們聯合監察、人社部門在全市范圍內開展了排查清理“小金庫”專項活動,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”問題,從源頭上斬斷不良作風的“資金鏈”。

  四是結合異地同步審計,開展基層財務督促檢查工作。以20xx年度鄉鎮(街道)黨政主要領導干部經濟責任異地同步審計為契機,多次由局紀檢組長和分管財政所領導深入各鎮(街道)及基層財政所開展財務督促檢查,對進一步加強鎮級財務管理提出具體要求,做到以點帶面,舉一反三,進一步規范資金使用審核流程,全面加強基層財務管理,確保各類資金安全。

  (六)轉變作風,提升隊伍建設素質。

  一是積極開展“雙學雙比”主題實踐活動。今年初,按照市委、市政府提出的開展“雙學雙比”主題實踐活動要求,我們以提升財政干部隊伍的學習力、凝聚力、服務力為抓手,不斷深化“雙學雙比”活動內涵,積極組織開展主題實踐活動,努力在干部隊伍中營造出“比學趕超”的良好氛圍。

  二是深入開展政風行風民主評議活動。今年我局作為政風行風重點評議重點單位,我局緊緊圍繞經濟社會發展要求,以改正工作作風、強化效能建設為主線,結合黨的群眾路線教育實踐活動,積極開展“三嚴三實”教育,深入查找存在問題,狠抓服務態度,提高服務效率和服務質量,全面整治慵懶散奢等不良風氣,扎實開展民主評議政風行風工作,推動財政系統作風建設,樹立財政為民、便民新形象。

  三是進一步加強黨風廉政建設和反腐敗工作,著力打造“廉潔型”財政。8月份組織干部職工到檢察院接受廉政從政警示教育,多次組織干部職工觀看紀律教育影片,不斷加強廉政知識宣傳,豐富機關廉政文化建設,努力打造廉潔奉公,勤政為民的財政隊伍。

  二、20xx年工作打算

  20xx年是“十三五”規劃的開局之年,做好20xx年的工作極為重要。我局將緊緊圍繞我市提出的“六大戰略”目標,加快推進“一園一區一副中心”建設,堅持依法理財、科學理財、民主理財,突出重點,統籌兼顧,推動我市經濟社會健康發展。為確保全面完成20xx年的工作任務,我們將重點抓好以下幾項工作:

  (一)積極培植財源,增加地方財力。以工業園建設和省振興粵東西北為切入點,重點扶持園區企業、綠洲公司以及康綠寶建設,加大彤置富水泥廠、華電等重點項目支持力度,積極培植地方支柱產業,壯大地方經濟實力,增加地方財力。

  (二)把握政策機遇,積極籌措建設資金。充分利用我市中央蘇區縣、省級產業轉移園以及我省進一步促進粵東西北振興發展政策,積極捕捉機遇,把握中央、省出臺的各項政策,認真做好項目包裝和儲備工作,爭取更多的政策支持和資金支持,增加地方可用財力。

  (三)加強財稅征管,挖掘地方財源。進一步健全完善征管措施,改進征管手段,發揮協稅護稅工作小組的作用,充分利用房地產稅費一體化平臺,整合力量,全力做好土地使用稅,建筑、房地產業稅等的征繳。同時,加強園區企業稅源監控和分析,加大對園區新興稅源和工程類建設項目產生的一次性稅收的征管力度,堵塞征管漏洞,做到應收盡收。

  (四)堅持科學理財,實施民生財政。繼續實施積極的財政政策,調整和優化支出結構,在保工資、保運轉、保穩定的基礎上,合理安排各項支出,進一步加大對教育、醫療、社保、就業、住房等重點領域的支出力度,使財政資金更多地向民生工程傾斜,穩步推進各項社會事業的發展。

  (五)強化財政隊伍建設,提升工作執行力。通過進一步加強隊伍政治理論學習和業務培訓,健全績效考核辦法,強化黨風廉政建設,完善監督約束機制,扎實抓好財政干部思想建設、業務建設、作風建設,努力建立一支政治過硬,作風優良,業務精通的財政干部隊伍。

財政工作計劃 篇3

  一、1-6月份財政預算執行情況

  1、財政收入

  今年經我區六屆二次人代會批準的xx年財政收入全口徑預算為10000萬元,1-6月份全口徑財政收入累計完成8468萬元,為年度預算的85%,同比增收2651萬元,增長46%,其中:中央及省級收入,全年預算為4988萬元,1-6月份累計完成4727萬元,為年度預算的95%,同比增收1702萬元,增長56%;地方收入,全年預算為5012萬元,1-6月份累計完成3741萬元,為年度預算的75%,同比增收949萬元,增長34%,完成市政府責任狀6900萬元的54%。地方收入分項完成情況如下:

  (1)增值稅15%地方分成部分預算為540萬元,1-6月份累計完成562萬元,為年度預算的104%,同比增收236萬元,增長72%。

  (2)地稅局征收的地方各稅預算為3672萬元,1-6月份累計完成2604萬元,為年度預算的71%。

  (3)行政事業性收費、罰沒收入及地方其他收入預算為800萬元,1-6月份累計完成540萬元,為年度預算的68%,同比減收20萬元,下降4%。主要是檢察院罰沒款上繳國庫同比減少183萬元。

  (4)基金收入累計完成35萬元,比上年同期增收13萬元,增長60%。

  1-6月份財政收入全口徑分級完成情況是:兩鎮和牛心臺辦事處實際完成2293萬元,為年度預算的113%,同比增收1007萬元,增長78%;其中:地方收入累計完成864萬元,為預算的100%,同比增收391萬元,增長82%;區本級1-6月份實際完成6175萬元,為年度預算的78%,同比增收1644萬元,增長36%,其中:地方收入累計完成2877萬元,為預算的69%,同比增收558萬元,增長24%;

  1-6月份財政收入全口徑分部門完成情況是:國稅局1-6月份稅收收入累計完成3881萬元,為年度預算的108%,同比增收1547萬元,增長66%。其中鎮級收入進度較快,1-6月份已完成預算156%。主要是國稅局強化重點稅源企業、新辦企業的稅收征管,改進征管辦法,提高征管質量,做到應收盡收。地稅局1一6月份稅收累計完成4156萬元,為年度預算74%,同比增收1142萬元,增長38%。主要是加大對“非礦山”資源稅的清理力度;對房地產企業加強稅收管理,實行“月稅月清”;印花稅改變征收管理方式,由原市局統一代征下放分局獨立征收。財政部門1-6月份累計完成431萬元,為年度預算的54%,同比減少收入38萬元。其中:行政事業性收費收入同比增收145萬元,各收費部門收入均有增長。罰沒收入同比減收182萬元,主要是檢察院的罰沒款同比減少入庫182萬元。

  2、財政支出

  本年度財政支出預算安排8500萬元,預算執行中上級追加專項23萬元,區本級追加專項285萬元,合計支出指標8808萬元,1-6月份財政累計支出4798萬元,為支出指標的54%。總支出比上年同期增加支出1080萬元,增長29%,主要是農村稅費改革增加支出301萬元,農業專項支出增加120萬元,調整工資增加支出150萬元,住房公積金提高標準增加支出25萬元,增加人員增加人員經費40萬元,行政事業收費納入預算管理增加支出160萬元,購置車輛120萬元,支付各種獎勵增加支出60萬元,公用經費實行全年包干分月撥付增加支出100萬元。分項完成情況如下:

  (1)科技三項費用及科學事業費預算安排77萬元,1-6月份累計支出1萬元。

  (2)農業、林業、水利支出,預算安排550萬元,1-6月份實際支出328萬元,完成預算的60%,同比增加支出194萬元,主要是專項支出增加120萬元。

  (3)文教衛生等事業預算安排3741萬元,預算執行中上級追加專項20萬元。1-6月份實際支出1834萬元,完成預算的49%,同比增加支出453萬元,增長33%。其中:教育事業費同比增加支出293萬元,主要是農村稅費改革支出57萬元,調整工資增加支出90萬元,住房公積金提高標準、增加人員增加支出72萬元,鄉鎮比上年同期增發工資70萬元。醫療衛生同比增加支出92萬元,增長120%。主要是防疫站、婦幼站行政事業性收費納入預算管理增加支出60萬元,公費醫療同比增加支出29萬元。

  (4)行政管理費預算安排20xx萬元,預算執行中追加支出242萬元。1-6月份實際支出1637萬元,完成預算的71%,同比增加支出541萬元,增長50%。主要是調整工資、提高住房公積金補貼標準增加支出60萬元,購置車輛及辦公設備130萬元,經濟責任兌現獎增加支出60萬元,人大、政協會議費跨年支出13萬元,離休干部醫藥費60萬元,行政事業性收費納入預算管理增加支出60萬元;預算單位公用經費全年包干分月撥付增加支出100萬元。

  (5)檢法司支出預算安排330萬元,執行中追加支出指標43萬元,1-6月份實際支出257萬元,為支出指標的69%,同比減少支出149萬元。主要是檢法兩院上繳收入比上年同期減少,相應返還辦案經費減少。

  (6)撫恤及社會保障補助支出預算安排332萬元,上級追加專項支出3萬元,1-6月份實際支出157萬元,為預算的47%,同比增加支出68萬元,主要是稅費改革支出121萬元。

  (7)其他部門事業費預算安排940萬元,1-6月份實際支出546萬元,為年度預算的58%,同比增加支出11萬元,其中:稅費改革支出88萬元。

  (8)政策性補貼支出、排污費支出、城市維護費預算安排80萬元,1-6份實際支出38萬元,為預算的48%,同比減少支出49萬元。主要是高臺子鎮、臥龍鎮及新明辦事處高速公路占地補助比上同期減少支出52萬元。

  二、預算執行的主要特點及存在的問題

  1、在全區國民經濟保持穩定增長的基礎上,財政收入實現了同步增長。財政收入增幅和進度均發生了積極的變化。1-6月份,財政收入全口徑累計完成8468萬元,完成預算的84%,按進度提高了35個百分點。財政收入進度和增幅均創歷史最好水平,為完成全年財政收入任務奠定了堅實的基礎。

  2、財政支出結構進一步改善,重點支出得到了較好的保證。從1-6月份財政支出運行情況看,財政支出除用于人員經費支出和保機關正常運轉公用經費支出外,還為發展明山經濟、實施招商引資政策投入了一定的資金。為明山區的經濟發展提供了必要的資金保證。在資金調度上符合“一吃飯、二穩定、三建設”和保法定、保重點的財力分配原則。

  3、財政收支矛盾突出,困難與壓力依然很大。預算執行中新的減收增支因素不斷出現:一是國家稅收政策的影響,下半年國家將對下崗再就業從事工商業、不足起征點的個體商業和修理行業及特殊企業,實行稅收減免政策,年影響財政收入(全口徑)900萬元。二是稅收收入跨年入庫850萬元,將使下半年收入任務進度滯后。三是財政供養人員增加,財政負擔加重,今年僅區本級新增財政供養人員106人,其中:教育85人,月增支額10萬余元。四是各項增支政策的不斷出臺:如調整工資、提高住房公公積金補貼標準等,使財政剛性支出明顯增加。五是潛在遺留問題不定期的暴露,欠撥專項、職工醫藥費、取暖費等,風險直接轉向財政,財政支出壓力始終得不到緩解。

  三、上半年的.主要工作

  在上半年預算執行中,面對財政運行中的收支矛盾,我們堅持“保工資、保運轉、保穩定、”原則,以加強各項支出管理為切入點,以增收節支為落腳點,牢固樹立過緊日子的思想,突出重點、難點,加大工作力度。在上級財政部門大力支持和我區全體財稅干部的共同努力下,我區的財政收入實現了穩定增長,支出結構不斷優化,重點支出得到基本保證,主要工作如下:

  1、強化征管、確保財政收入穩定增長

  上半年我們以組織收入,加強征管為中心,在客觀減收因素較多的情況下,一是強化重點稅源企業,新辦企業的稅收征管,將財政收入的著眼點放在新增稅源和財政收入總量上。加大清欠力度,層層落實收入計劃,提高征管質量,做到應收盡收,確保財政收入及時、足額、均衡入庫。二是全面規范非稅收支行為,加大管理和調控力度,嚴禁坐收坐支或轉移資金。今年對行政事業性收費收入納入預算管理的執收單位,簽定了收入目標責任制,確保財政收入按時足額完成,不斷增強政府的宏觀調控能力。

  2、調整支出結構,保證重點支出

  一是強化預算約束,加強支出管理,按預算、按進度、以撥款控制支出,按照人員工資、專項支出、政府機關運轉經費、事業發展支出的順序量力而行妥善安排各項支出。

  二是確保全區公教人員工資按時足額發放。為保證兩鎮一街公教人員按時發放,截止6月份未,三鎮上劃收入165萬元,三鎮公教人員標準工資應支385萬元,區級墊付330萬元(含往來借款)。

  三是對各預算單位的公用經費、業務費實行預算包干,分月按計劃撥付的預算管理辦法。調動了各單位參與支出管理的積極性,使各單位能量入為出,量財辦事,減少了支出的隨意性,強化了預算的約束力。

  四、下半年工作重點。

  1、抓好抓實增收節支工作。要強化稅種和稅源管理,不斷挖掘新稅源,擴大新稅基,尋求新的經濟增長點,確保完成和超額完成全年的財政收入任務。要壓縮一切不合理開支,杜絕損失浪費,當前財政面臨可支配財力缺口較大,要牢固樹立過緊日子的思想,堅決反對把窮日子當富日子過的資金分配行為。對超出預算的各項支出實行嚴格的審批制度。堅決制止超出財力可能的工程項目和專項開支,大力發揚艱苦奮斗,勤儉節約的優良傳統,一切開支都要做到精打細算、厲行節約、講求效益、立足增收節支緩解財政收支矛盾。

  2、調整支出結構,確保重點支出的撥付。隨著國家積極財政政策及有關稅收優惠政策的實施,后幾個月財政收支矛盾將進一步顯露,我們將認真貫徹“調整結構、確保重點、壓縮一般、加強管理”的十六字方針,要繼續堅持“保重點、保運轉”的原則加大控制支出力度,確保不拖欠公教人員工資,力爭使財政支出不突破或少突破預算。

  3、積極穩步推進財政預算制度改革。從實行部門綜合預算制度,國庫集中收付和政府采購制度入手、調整財政支出范圍和支出結構,建立公共財政,以適應新形勢下政府財力管理轉變的要求。

  總之,當前我區的經濟形勢正逐步好轉,財政收入質量將進一步提高,財政支出結構將進一步改善。我們相信在區委的正確領導下,區人大的監督支持下,在全體財稅人員的共同努力下,全區上下團結一致,振奮精神,努力工作,克服困難,堅定信心,就一定能夠圓滿完成今年的各項財政工作任務。

財政工作計劃 篇4

  20xx年,我局將在區委、區政府的正確領導下,自覺接受區人大的監督,解放思想、求真務實、創新舉措、扎實推進,全力做好各項財政工作。

  (一)繼續強化收入征管

  大力采取有效措施,努力實現應收盡收,確保完成全年收入目標,力爭實現超收。一是加大征管力度。稅務部門要加大征管、稽查力度,堵塞稅收“跑冒滴漏”,做到依法治稅,應收盡收。二是進一步加強-10-對重點稅源企業的納稅監控,及時了解掌握重點稅源企業納稅和主要稅種稅收完成情況,分析原因,研究對策,積極采取措施,確保各項收入按期足額入庫。三是做好遷入我區注冊的納稅企業的工商、稅務登記等輔助工作,聯合稅務局、重點辦等相關部門對在我區有經營項目的企業引導其回流我區注冊納稅。四是跟蹤服務,對轄區的重點項目、重點納稅企業執行領導掛鉤,跟蹤服務,并促使重點項目在我區而企業納稅不在我區的企業回流我區注冊納稅。五是加強對全區稅收收入的分析監測。繼續開展好全區季度稅收收入分析、稅源調查等工作,對稅源監控、稅收征管及財政收入保障等工作提出改進措施和建議。

  (二)繼續強化支出管理

  把握重點支出方向,嚴格按照區委、區政府決策部署落實的順序,區別各類事項的輕重緩急安排各項支出,對優先保障的重點支出要加快撥付進度,確保早到位,早見效。

  (三)繼續關注民生,促進社會和諧穩定

  全力確保新增財力重點向民生傾斜,特別是加大教育均衡發展投入力度。全面落實好各項涉農惠農政策,加快涉農補貼、農村社會事業等資金的'撥兌現。大力支持公共衛生、社會保障、公共安全等社會事業發展,完善城鄉居民最低生活保障、企業職工基本養老保險和失業保險制度,落實好促進就業和再就業優惠政策,提高就業保障水平。

  (四)注重改革創新,切實提高管理水平

  一是嚴格預算執行,充分發揮國庫集中支付、政府采購、公務卡改革、惠民“一卡通”改革等在預算執行中的作用。二是繼續完善項目庫管理制度,強化部門預算管理。做好20xx年的部門預算編制工作,針對去年部門預算編制、執行中存在的問題,逐步建立科學、合理的支出指標體系,同時努力構建以績效為核心的財政預算編審和監督體系。三是進一步強化對各項惠民政策落實情況的督促檢查,加強對就業、社保和教育、文化、醫療等民生資金的專項檢查,進一步加強財政監督管理。四是進一步完善部門預決算公開機制,細化“三公經費”公開內容,深入推進預決算信息公開。五是加強財政法制建設。運用黨的群眾路線教育活動成果,不斷推進財政部門行政審批制度改革,完善各項工作制度和工作流程,規范財政執法,強化執法監督,提升行政執法水平。

  (五)推進行政管理體制、政府購買服務等重大改革,改進預算管理模式

  進一步深化市、區、鎮(街道)行政管理體制改革,確保財隨事走。深入貫徹落實市委十二屆九次全會關于深化市、區、鎮(街道)行政管理體制改革的精神,為確保從20xx年起區級承接的城鄉規劃與建設、城市管理等9個方面47項行政管理權項下放后的正常運轉,按照財力與事權相統一的原則,區財政部門與各事項承接部門將積極溝通配合,測算好下放權項運轉所需資金,確保工作的正常運轉。

  (六)著力提升財政系統干部綜合素質

  以能力建設為核心,強化學習和培訓的針對性、實用性,提高隊伍專業素質的科學管理水平,努力打造財政干部“業務精、能力強”的形象,高質量、高水準地做好工作。

財政工作計劃 篇5

  20xx年已經離去,20xx年已經到來了,為了財政審計處的工作更好地開展,現將20xx財政審計處工作計劃如下:

  1,做好財務內審的掃尾工作。撰寫審計報告,審計結果反饋各縣(市)局,并提出整改措施,抓緊落實。

  2,做好迎接省局財務內審前的各項工作。及時總結我局的內審工作,結合整改情況寫出自查總結,編制有關報表,迎接省局內審。

  3,加強預算管理,嚴格執行預算,注重預算執行情況分析,繼續樹立過緊日子的思想。

  4,進一步加強經費的管理監督,繼續做好縣(市)局憑證日常審核工作,及時糾正發現問題。

  5,認真貫徹落實省局會議精神,扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。

  6,在完善財務管理制度基礎上,進一步抓好崗責體系建設。

  7,做好二季度,三季度經費收支的分析工作。

  8,想辦法出注意,提出增收節支措施。

  9,按照市局統一部署,繼續做好機關效能建設的組織實施階段工作,不斷提高處內每位干部的行政能力和工作效率,不斷提高工作質量和服務水平,圓滿全年完成任務。

  10,做好年終結賬的'準備工作,所有經費收入,支出按所屬年度入賬,調整各項經費的余額。

  11,局領導交辦的其他工作。市局財務審計處

財政工作計劃 篇6

  為了全面推進依法行政,加快建設法治財政,根據《縣依法治縣20xx年工作要點》的要求,結合我局財政工作實際需要,按照既學習新頒布的法律,又學習確需了解的法律的原則,安排20xx年財政局會議學法計劃如下。

  一、總體安排

  采取財政局會議學法和自學相結合的形式,計劃安排會議學法8次。

  二、時間、內容安排

  (一)具體時間安排:以局辦通知為準。

  (二)學法內容安排

  1、第一講學法內容:《中華人民共和國預算法》(國務院令第十二號);主講股室:預算股。

  2、第二講學法內容:《中華人民共和國會計法》;主講股室:會計監督股。

  3、第三講學法內容:《中華人民共和國政府采購法》;主講股室:采管股。

  4、第四講學法內容:《財政部門監督辦法》;主講股室:會計監督股。

  5、第五講學法內容:《中華人民共和國注冊會計師法》;主講股室:會計監督股。

  6、第六講學法內容:《國有資產評估違法行為處罰辦法》;主講股室:國資辦。

  7、第七講學法內容:《企業財務會計報告條例》;主講股室:企業股。

  8、第八講學法內容:《行政事業性收費標準管理暫行辦法》;主講股室:綜合股。

  三、組織實施

  縣財政局會議學法活動由局辦公室負責組織實施,各主講股室密切配合,各主講股室應提前做好資料準備,每次學習時間約為20-30分鐘。

  四、工作要求

  (一)高度重視學法制度的落實。落實學法制度是提高依法行政水平,加快法治財政的重要舉措。財政局各股室及直屬單位要制定年度學法計劃并認真組織實施,推動全局學法活動的深入開展。

  (二)精心組織,確保學法活動質量。財政局各股室及直屬單位的'學法活動要緊密結合各自工作和職能實際,突出重點,保證質量,務求實效。

  (三)強化監督檢查,推進學法活動深入開展。縣局法制領導小組切實加強對各股室及直屬單位學法活動的監督檢查,并將學法情況作為依法行政的重要內容進行考核,使學法活動取得實實在在的效果。

財政工作計劃 篇7

  一、20xx年農業保險工作打算

  1、強化組織領導。

  為穩步推進農業保險,完善農業保險經營模式和發展機制,切實保障農民增收和農村經濟社會和諧發展,區財政將配合區農保辦進一步調整完善各涉農街道、社區(村)組織機構,實行逐級負責制,分解任務,層層落實。

  2、強化政策宣傳。

  加大宣傳力度,把惠農政策宣傳到每一戶,保證農保的參保面,增強農民的保險意識。同時依靠街道、社區居委會(村),做好上門宣傳、及時服務等工作,積極獲得農民的.支持、配合和廣泛參與。通過深入細致地宣傳發動,讓農業保險政策深入人心。

  3、強化資金監管。

  區財政進一步加大農業保險保費資金的管理力度,對農業保險保費資金單獨建賬,封閉運行,專款專用,滾存使用,并嚴格按照上級要求認真進行會計核算,努力加強對農業保險資金的監督檢查,確保資金安全和合理使用。同時做好承保及理賠等工作。理賠資金下達后由區財政局和保險公司及時打入農戶“一折通”專用存折,做到理賠資金足額及時到位。

  二、預計投保及資金落實等情況

  20xx年,我區預計投保種植業小麥8600畝,每畝保費20元,保險收入約17.2萬元。養殖業投保能繁母豬約1800頭,每頭保費60元,保險費約10.8萬元;奶牛100頭,每頭保費240元,保險費約2.4萬元。

  由區財政安排的種植業保費補貼資金約1.72萬元、養殖業保費補貼資金約1.32萬元,將全部列入20xx年區部門預算中,能夠確保資金配套到位。

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