(熱)退稅申請書
在人們物質精神需求不斷增長的今天,申請書與我們的生活息息相關,請注意不同種類的申請書有著不同的格式。為了讓您不再為寫申請書頭疼,下面是小編收集整理的退稅申請書,僅供參考,歡迎大家閱讀。
退稅申請書1
xx:
公司注冊在貴局所轄區,稅務登記號為:xx,納稅人識別碼為:xx。我單位屬小微企業,月營業額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業月營業額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的`可享受免稅政策。我公司年月和月的營業稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納年月和月的營業稅及附加,望批復給予辦理為盼。
xx公司。
xx年xx月xx日
退稅申請書2
XX國家稅務局進出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細表)因XXXXx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的`通知》(國稅發[]64號)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發[]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發[]68號)的有關規定,申請延期至x月x日之前申報,請予批準。
企業(公章)
申請日期:X月XX日
退稅申請書3
__x稅局:
因20__年6月7日在申報稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20__年1月01日至20__年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:__________x)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20__年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。稅務登記類型:私營合伙企業開戶行:__銀行
銀行賬號:________
特此說明!
此致
敬禮
申請公司:__日期:20__年月__日
退稅申請書4
xxx國家稅務局城區稅務分局:
20xx年xx月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xxx元,我單位總收入xxxx元,應交增值稅xxxxxx元,造成多交稅金x元,因本單位要注銷,現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxxxxx元予以退回,望貴局協助辦理。
xxx有限公司
xx月xx日
退稅申請書5
__________稅局:
本公司____________________(納稅編碼:________)。因____年_____月_____日在申報稅款所屬期為____年_____月_____日至____年_____月_____日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為____年_____月_____日至____年_____月_____日,申報成功,該筆稅款是¥_____元,已扣款成功(電子稅票號:___________)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥________元。
在____年_____月_____日日直接(上門)申報稅款所屬期為____年_____月_____日至____年_____月_____日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。
稅務登記類型:私營合伙企業
開戶行:__銀行
銀行賬號:________
特此說明!
______單位
__年__月__日
退稅申請書6
某區稅務局:
20__年某月,我公司向貴局申報并上繳20__年度、20__年度房產稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產稅多少元;多交土地稅多少元;現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產稅、土地稅予以退回。望貴局協助辦理。
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日
退稅申請書7
xxx國稅局:
茲有杭州xxx有限公司,稅號:330103768xxx。銷售收入:xxx元,應納稅所得額:xxx元,已繳所得稅:xx元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:xx元,實際減免所得稅額:xx元,應退稅額:xx元。特此申請企業所得稅退稅,申請退稅額:xxx元。望批準!
申請人:杭州xxx有限公司
日期:xx月xx日
退稅申請書8
國家稅務局進出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發[]64號)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發[]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發[]68號)的`有關規定,申請延期至xx月xx日之前申報,請予批準。
xx公司
申請日期:20xx年xx月xx日
退稅申請書9
______________海關:
根據你關簽發的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規定繳納稅款,按照有關規定現申請退稅(及由此產生的銀行利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。
2.申請退稅理由:________________________________________________________。
3.申請退還金額:
關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。
4.取款人姓名:____________________________________________________________
5.取款人單位:____________________________________________________________
6.取款人有效身份證明號碼:________________________________________________
申請人簽章:______________________________
____________年____________月____________日
申請單位聯系地址:________________________
郵政編碼:________________________________
聯系人:__________________________________
電話:____________________________________
注:《現金退稅申請書》一式二聯,第一聯隨原繳款書復印件送國庫,第二聯海關留存。
退稅申請書10
國稅局:
茲有杭州____有限公司,稅號:330103768______。____年銷售收入:____元,____年應納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:___元,實際減免所得稅額:___元,應退稅額:___元。特此申請企業所得稅退稅,申請退稅額:____元。望批準!
申請人:杭州____有限公司
20__年__月__日
退稅申請書11
xxx稅局:
20xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為xx元,稅款于20xx年xx月xx日繳入xx市級金庫中。
現特向貴局提出申請,將我營業部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協助辦理。
申請人:
日期:
退稅申請書12
_______海關:
根據你關簽發的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規定繳納稅款。按照有關規定,現申請退稅(及由此產生的`銀行利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
2.申請退稅理由:_______________________________________________。
3.申請退還金額:
關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
4.申請人名稱:___________________________________________________
5.開戶銀行:_____________________________________________________
6.開戶銀行賬號:_________________________________________________
注:《轉賬退稅申請書》一式二聯,第一聯隨原繳款書復印件送國庫,第二聯海關留存。
說明:
1.此申請書適用于以銀行劃轉方式退還稅款的情況。
2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關稅、增值稅、消費稅或其他實際項目一致。
3.按照《中華人民共和國進出口關稅條例》第52條第2款規定,納稅義務人發現多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。
4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。
5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。
退稅申請書13
寧?h國家稅務局:
我公司屬于_______企業,根據財稅XX號文件,我公司符合退稅要求,_______年實際繳納所得稅共計_______元,應退所得稅_______元,特申請退稅,
申請人:_______單位
_______年_______月_______日
退稅申請書14
地稅局領導:
20__年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術效勞發票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業稅2965元,城市建立稅207.55元,(訓練)費附加88.95元,營業稅附征59.3元,(其它)專項59.3元),發票開出后,客戶依據合同要求堅決不同意接收按地稅技術效勞開出的發票,要求我公司按國稅產品銷售類一般“增值稅”發票開出。
為了滿意客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發票,已上繳經開區國稅局增值稅,使本項業務發生重復繳稅現象。
由于貴陽經開區國稅局在20__年4月18日已給我公司下發新的稅務登記證,將本公司營業稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業營業稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業務的'2965元營業稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日
退稅申請書15
xx國稅局:
我公司是xx(基本情況)。
根據xx規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入xx元,實現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。
根據xx規定,先想貴局申請退稅。
特此報告,請審批!
xx公司(公章)
20xx年xx月xx日
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